Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2025/201 7.7.2025 zál.Elek.7/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ Pow-en,a.s. 43860125  211,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/202 7.7.2025 zneškod. odpadu + doprava, 202/25 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  1 127,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/203 7.7.2025 odvoz odp.-2.6.-163ks,16.6.-177ks,30.6.-127ks,203 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  800,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/204 7.7.2025 kybern.bezpečnosť 5/25,171/25 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/205 7.7.2025 telefón OcU 6/25, 205/25 Slovak Telecom, a.s. 35763469  34,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/186 3.7.2025 verej.obstar. - realiz. doplnk. úpravy chodní.186/ Scholaris, s.r.o. 46324844  492,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/187 3.7.2025 kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 187/25 PreVaK, s.r.o. 35915749  79,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/188 3.7.2025 sk.plakety pre zamest.ZŠ,188/25 SABE, spol. s r.o. 00552500  32,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/189 3.7.2025 doprava - pre DHZ Vaďovce, 189/25 FIRE system 44543697  8,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/190 3.7.2025 mat. z dot. - pre DHZ Vaďovce, 190/25 FIRE system 44543697  3 000,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/191 3.7.2025 pretesnenie rozvodov na kúrení v KD Vaď.,191/25 Miroslav Petr 40831744  540,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/192 3.7.2025 zber a preprava VŽP 6/25, 192/25 ALATERE s.r.o. 47158166  25,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/193 3.7.2025 oprava rozhlasu,193/25 ELMIKO 17667984  129,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/194 3.7.2025 e-kupóny 7 2025, 194/25 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 254,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/195 3.7.2025 security managm.and control-OcU 6/25,195/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  146,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/196 3.7.2025 záloha dát - OcU 6/25, 196/25 COMTEC, s.r.o. 36323951  20,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/197 3.7.2025 právne služby - 2.štvrťrok 2025 ,197/25 Advokát CIBULKA, s.r.o. 55673121  510,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 48/2025 3.7.2025 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  44,32 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202569 27.6.2025 objednávka kreditu Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 254,61 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202570 27.6.2025 objednávka hasičského vybavenia FIRE system 44543697  800,90 EUR 
Nastavenia cookies