Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2026/4 6.2.2026 oprava plyn.kotla - bytovka, 4/26 Jakub Adamčík 53634306  309,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/5 6.2.2026 servisny úkon-kontrola zariad.zš,5/26 COMTEC, s.r.o. 36323951  304,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/6 6.2.2026 ochrana osob.údajov 1/2026, 6/26 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  41,82 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202608 30.1.2026 kalibrácia váh v ŠJ Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521   
Detail Objednávka vyšlá 202609 30.1.2026 stravné Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  624,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 374/2025 14.1.2026 kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 374/25 PreVaK, s.r.o. 35915749  79,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 375/2025 14.1.2026 elektrika byt ZŠ 12/2025, 375/25 ZSE Energia, a.s. 36677281  -5,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 376/2025 14.1.2026 telefón OcU 12/25, 376/25 Slovak Telecom, a.s. 35763469  9,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 377/2025 14.1.2026 zber a preprava VŽP 12/25, 377/25 ALATERE s.r.o. 47158166  13,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 378/2025 14.1.2026 kybern.bezpečnosť 12/25, 378/25 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 379/2025 14.1.2026 od.odp.1.15.-147,15.12.-125ks,29.12.-219ks Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  827,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 380/2025 14.1.2026 zneškod. odpadu + doprava, 380/25 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  1 035,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 381/2025 14.1.2026 záloha dát - OcU 12/25, 381/25 COMTEC, s.r.o. 36323951  20,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 382/2025 14.1.2026 vyúčt.Elek.12/25 OcU,MŠ,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  124,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 383/2025 14.1.2026 prenájom terminálu platby kartou 4Q/2025 - OcU, NEXI Central Europe, a.s. 31372074  49,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 384/2025 14.1.2026 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 12/2025-7.1.26 Orange Slovensko, a.s. 35697270  114,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 692025 14.1.2026 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  27,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 702025 14.1.2026 potraviny pre školskú jedáleň PLANTEX, s.r.o. 34141481  0,00  
Detail Faktúra došlá 712025 14.1.2026 potraviny pre školskú jedáleň Asbit, s.r.o. 45235091  204,06 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202601 14.1.2026 objednávka - kancelársky papier Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574  24,49 EUR 
Nastavenia cookies