Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 202645 20.5.2026 dodávka drevených dosák a hranolov na opravu schodiska v KD vo Vaďovciach. Autodrevocel s.r.o. 52947939   
Detail Objednávka vyšlá 202646 20.5.2026 dodávka drevených dosák a hranolov na opravu Viacúčelového ihriska vo Vaďovciach. Autodrevocel s.r.o. 52947939   
Detail Faktúra došlá 2026/147 20.5.2026 odmena za licencie na ver.použitie-OcU rozhlas Slovenský ochranný zväz autorský 00178454  28,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/148 20.5.2026 odmena za licencie na ver.použitie-Fitnes Slovenský ochranný zväz autorský 00178454  33,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/149 20.5.2026 pauš.popl-Ocu naj.opt.p. 4/2026, 92 Slovanet, a.s. 35 954 612  1,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/150 20.5.2026 oprava - rozhlas Miloš Kovačovic - ELKO 17667984  191,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/151 20.5.2026 toner - Ocu Epson WF6090 - fareb. Jumbo-Market s.r.o. 51754606  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/152 20.5.2026 mat. na archiváciu dokum.po ZŠ EMBA Trade, spol. s r.o. 34142860  89,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/153 20.5.2026 e-kupóny 3 2026, 67/26 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  57,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/154 20.5.2026 verej.obst.-nákup traktora s prísl.2026 INCITO s.r.o. 5576727  442,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/155 20.5.2026 mandátny certifikát MŠ Národná agentúra pre sieťové a elektr.sl 42156424  29,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/156 20.5.2026 administ.popl. - mandátny certifikát MŠ Národná agentúra pre sieťové a elektr.sl 42156424  1,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/157 20.5.2026 voda MŠ a ŠJ - od 22.10.25-16.4.26 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  634,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/158 20.5.2026 voda byt ABC - od 22.10.25-16.4.26 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  1 664,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/159 20.5.2026 voda MLK - od 21.10.25-16.4.26 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  7,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/160 20.5.2026 voda OcU - od 22.10.25-16.4.26 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  51,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/161 20.5.2026 voda TJ - od 21.10.25-16.4.26 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  9,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/162 20.5.2026 kontr.funkč. ČOV - byt.A,B,C Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  79,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/163 20.5.2026 e-kupóny 4 2026, 67/26 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 016,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/164 20.5.2026 konzultacie-Qasida mzdy-účtovníctvo Asseco Solutions, a.s. 00602311  730,62 EUR 
Nastavenia cookies