Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 202598 29.10.2025 objednávka - stravné Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  827,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 315/2025 7.11.2025 e-kupóny 11 2025, 315/25 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  827,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 379/2025 14.1.2026 od.odp.1.15.-147,15.12.-125ks,29.12.-219ks Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  827,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/303 7.10.2024 zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 303/24 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  826,96 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 22022 1.7.2022 Smetná nádoba 120 l FEREX čierna Ferex, s.r.o. 17682258  826,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 392 8.10.2023 zál.platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 10/23, 392/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  816,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 468 3.11.2023 zál.platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 11/23, 468/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  816,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 318 8.9.2023 zál.platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 7/23, 318/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  816,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 335 8.9.2023 zál.platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 8/23, 335/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  816,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 517 7.12.2023 zál.platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 11/23, 468/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  816,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 347 14.9.2023 zál.platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 9/23, 347/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  816,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202436 2.8.2024 Objednávka jedálnych kupónov Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  812,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/222 2.8.2024 e-kupóny OcU, 222/24 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  812,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/89 11.3.2026 plyn OcU 3/25 Energetika Slovensko, a.s. 44483767  803,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202570 27.6.2025 objednávka hasičského vybavenia FIRE system 44543697  800,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/203 7.7.2025 odvoz odp.-2.6.-163ks,16.6.-177ks,30.6.-127ks,203 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  800,88 EUR 
Detail Zmluva Darovacia 19160065 2.7.2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 19160065 Nadácia ZSE 42 364 248  800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202317 18.10.2023 objednávka kultúrneho programu skupiny BOROVIENKA Folklórny súbor LUSK Krakovany 37990161  800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 435 24.10.2023 Bálešové hody - Borovienka, 435/23 Folkórny súbor LUSK Krakovany 37990161  800,00 EUR 
Detail Zmluva o dodaní umeleckého diela 32/2025 13.10.2025 MLUVA O DODANÍ UMELECKÉHO VYSTÚPENIA Duo TREND 55379621  800,00 EUR 
Nastavenia cookies