Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2025/18 27.1.2025 vyúčt.Elek.1/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  641,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 309 8.9.2023 e-kupóny OcU, 309/23 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  626,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/72 18.3.2024 oprava kotla ZŠ, 72/24 BOSTON, s.r.o. 36677345  619,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/203 8.7.2024 preprava deti ZS - projekt zelené oči, 203/24 JK BUS s.r.o. 46423397  612,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/23 5.2.2024 odvoz odpadu-2.1-97ks,15.1.-95ks,29.1.-143ks, Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  610,36 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 22/2023 7.11.2023 Kúpna zmluva Ing. Ján Šípka, Ing. Jana Šípková   610,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 12/2024 31.5.2024 Kúpna zmluva Juraj Maťko   600,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 3/2019 1.12.2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Západoslovenská energetika, a.s. 35 823 551  600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024100 5.4.2024 zapožičanie vyvážačky na zber halúz Marián Naď 40827135  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/1013 29.4.2024 zapožičanie vyvážačky na zber halúz-8.-22.4.24,113 Marián Naď 40827135  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/183 8.7.2024 licencia za Munipolis-od 1.10.23-31.7.24 ,183/24 MUNIPOLIS s.r.o. 29198950  597,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 574 22.1.2024 voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 Bytovka A,B,C, 574 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  596,35 EUR 
Detail Zmluva Zámenná 18/2022 22.8.2022 Zámenná zmluva Júlia Miklášová   592,00 EUR 
Detail Zmluva Darovacia 1/2024 12.1.2024 Darovacia zmluva Rodičovské združenie pri Základnej škole 37912950  587,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/86 19.3.2025 vyúčt.Elek.2/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  585,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/394 13.1.2025 zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 394/24 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  585,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/273 20.9.2024 Vaďovské novinky 1/2024, 273/24 KRAIN, s.r.o. 36346985  578,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/5 13.1.2025 programy na mzdy,účt,majetok,pokl.-OcU 2025 Asseco Solutions, a.s. 00602311  555,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 403 8.10.2023 zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 10/23, 403/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  555,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 479 3.11.2023 zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 11/23, 479/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  555,00 EUR 
Nastavenia cookies