Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 329 8.9.2023 zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 7/23, 329/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  555,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 346 8.9.2023 zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 8/23, 346/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  555,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 528 7.12.2023 zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 11/23, 479/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  555,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 361 14.9.2023 zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 9/23, 361/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  555,00 EUR 
Detail Faktúra . 533 17.12.2023 učebnice pre ZŠ z dot., 533/23 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767  549,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/328 6.11.2024 voda 24.4.-22.10.24 ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  548,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/58 11.3.2025 Vaďovcské novinky 2/2024, 58/25 KRAIN, s.r.o. 36346985  540,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202475 20.12.2024 tlač vaďovských noviniek KRAIN, s.r.o. 36346985  540,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202411 11.4.2024 objednávka - 2100619539 SOLID plus s.r.o. 46439692  529,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/112 22.4.2024 pletivo - cintorín, fara, 112/24 SOLID plus s.r.o. 46439692  529,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/323 6.11.2024 mulčovanie ihrísk , 323/24 Naď Marián 40827135  525,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202462 6.11.2024 mulčovanie ihrísk Marián Naď 40827135  525,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 543 23.12.2023 mat ZŠ z dot. dig.transf.vzdel., 543/23 Škola.sk, s.r.o. 50293893  522,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 421 13.10.2023 plyn OcU 10/2023, 421/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  518,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/99 2.4.2025 právne služby - 1.štvrťrok 2025 ,99/25 Advokát CIBULKA, s.r.o. 55673121  510,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/315 21.10.2024 právne služby - 3.štvrťrok 2024 ,315/24 Advokát CIBULKA, s.r.o. 55673121  510,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/396 13.1.2025 právne služby - 4.štvrťrok 2024 ,396/24 Advokát CIBULKA, s.r.o. 55673121  510,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/185 8.7.2024 právne služby - 2.štvrťrok 2024 ,185/24 Advokát CIBULKA, s.r.o. 55673121  510,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202550 28.4.2025 objednávka materiálu na kosačky Gestor H, s.r.o 36337501  507,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 439 27.10.2023 mulčovanie ihrísk v obci, 439/23 Naď Marián 40827135  507,50 EUR 
Nastavenia cookies