Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 565 11.1.2024 Elektrika VO 12/23, 565/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  306,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 612024 21.10.2024 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  305,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 10004 22.1.2024 školenie starostov, 10 004/24 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  305,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 852024 9.12.2024 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  301,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 408 8.10.2023 zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 408/23 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  300,54 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí služieb 4/2022 29.3.2022 Zmluva o poskytnutí služieb č. 22/007 ISA projekta, s.r.o. 46894641  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/329 6.11.2024 voda 24.4.-22.10.24 DS Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  297,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/131 6.5.2024 voda 9.1.-23.4.24 ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  297,59 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2025001 18.2.2025 nájom pozemkov za r. 2025, 2025001
Poľovnícke združenie Vaďovce 35594659  292,34 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202439 3.9.2024 objednávka aSc agendy Komplet pre ZŠ Vaďovce na školský rok 2024/2025 Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161  289,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/249 4.9.2024 agenda pre žiakov ZŠ, 249/24 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161  289,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/279 30.9.2024 mat. pre jubilantov, 279/24 Ján Grajzeľ 45655634  288,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202441 9.9.2024 objednávka plátených tašiek s logom obce Vaďovce Ján Grajzeľ 45655634  288,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 18/2021 17.9.2021 Kúpna zmluva René Masztics   287,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 22025 13.1.2025 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  285,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/344 13.11.2024 oprava čerpadla a vyčerp.odtok.nádrže byt. A,B,C, PreVaK, s.r.o. 35915749  284,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 413 8.10.2023 voda 21.4.-17.9.23 ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ, 413/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  284,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 782024 14.11.2024 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  284,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/178 17.6.2024 aktual. a inštal.star.notebook 2ks-OcU,178/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  280,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/274 20.9.2024 čistiace prostriedky ZŠ, 274/24 Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  277,92 EUR 
Nastavenia cookies