Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/204 8.7.2024 knihy pre ZŠ z dot., 204/24 LiberaTerra, s.r.o. 35927097  227,09 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202416 6.5.2024 objednávka elektród pre AED PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o. 36246590  227,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/132 6.5.2024 elektródy na defibrilátor pre dospelých, 132/24 PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o. 36246590  226,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/149 3.6.2024 zemné práce pri kabínach na veľ.ihrisku , 149/24 AUTODOPRAVCA 30034205  225,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 391 8.10.2023 zál.platba Elektrika OcU 9/23, 391/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  225,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 467 3.11.2023 zál.platba Elektrika OcU 10/23, 467/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  225,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 317 8.9.2023 zál.platba Elektrika OcU 7/23, 317/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  225,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 334 8.9.2023 zál.platba Elektrika OcU 8/23, 334/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  225,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 516 7.12.2023 zál.platba Elektrika OcU 10/23, 467/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  225,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 358 14.9.2023 zál.platba Elektrika OcU 9/23, 358/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  225,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZB 14/2023 12.6.2023 NÁJOMNÁ ZMLUVA Peter Polčan   223,27 EUR 
Detail Zmluva Dodatok k zmluve NZB 12/2024 12.6.2024 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 Peter Polčan 223,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 152024 11.3.2024 čistiac.prostr. ŠJ, 46/24 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  223,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/228 2.8.2024 zál.Elek 8/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,228 Pow-en,a.s. 43860125  221,41 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202315 18.10.2023 dopravné zrkadlo Trendie s.r.o. 53334205  220,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 437 27.10.2023 vonk. zrkadlo - OcU, 437/2023 Trendie s.r.o. 53334205  220,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202466 14.11.2024 darčekové sady - perá PENS.com 474116  219,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/301 7.10.2024 zál.Elek 10/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,301 Pow-en,a.s. 43860125  218,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 532024 9.7.2024 potraviny pre školskú jedáleň Ľuboslava Sokolíková 41379993  218,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/342 13.11.2024 zál.Elek 11/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,301 Pow-en,a.s. 43860125  218,05 EUR 
Nastavenia cookies