Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 202554 2.4.2025 zhotovenie verejného obstarávania Scholaris, s.r.o. 46324844  492,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/186 3.7.2025 verej.obstar. - realiz. doplnk. úpravy chodní.186/ Scholaris, s.r.o. 46324844  492,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20256301 2.6.2025 zhotovenie verejného obstarávania Scholaris, s.r.o. 46324844  492,00 EUR 
Detail Zmluva Dodatok k zmluve 5/2026 27.4.2026 Dodatok č. 2
k Zmluve o zbere a zhodnotení odpadu
TextilEco a.s. 44882033  492,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 396/2025 15.10.2025 sevis. prehliadka plyn.kotlov-byt B z F.O.,296/25 Jakub Adamčík 53634306  490,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 541 23.12.2023 vypr.bezpeč.dokum. v obl.kybernet.bezpčnosti,541 ITSEN, s.r.o. 47099020  490,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/107 22.4.2024 plyn Ocu 3/24, 107/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  489,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/102 8.4.2024 plachta a stoličky MŠ, 102/24 DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 47136201  488,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/113 30.3.2026 Qasida start-licencia - dodatok-fakt.,banka Asseco Solutions, a.s. 00602311  487,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/103 9.4.2025 odvoz odpadu-10.3.-125ks,24.3.-145ks, 103/ 25 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  485,05 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 1/2021 7.1.2021 Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § č.588 a následne Občianskeho zákonníka Ľubomír Kmeť, Lenka Kmeťová   483,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/75 11.3.2026 zneškod. odpadu 2,74 t objem.odpad a komunálny odp. 2,34 t Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  481,18 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202404 5.2.2024 Objednávka jedálnych kupónov Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  480,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 30/2023 14.12.2023 Kúpna zmluva Ing. Ján Šípka, Ing. Jana Šípková   480,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/136 15.5.2024 odvoz odpadu-8.4.-137ks,22.4-157ks, 136/24 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  479,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/2026 20.5.2026 potraviny pre školskú jedáleň Asbit, s.r.o. 45235091  479,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/2026 13.4.2026 potraviny pre školskú jedáleň Asbit, s.r.o. 45235091  479,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/84 2.4.2024 toner - OcU tlač.DCom WF-6090 ,84/24 MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  479,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 547 11.1.2024 kreslo kanc. - 2 ks, 547/23 TILIA v.o.s. 34115668  478,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/49 11.3.2024 čistiace prostriedky OcU, 49/24 Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  468,36 EUR 
Nastavenia cookies