Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2025/181 23.6.2025 vyúčt.Elek.4/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  -116,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/182 23.6.2025 stavebné práce-chodník, 182/25 RR+, s.r.o. 48043761  42 059,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/183 23.6.2025 rozbor odpad.vody ČOV - byt A,B,C, 183/25 PreVaK, s.r.o. 35915749  163,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/184 23.6.2025 služba pre riaditeľa ZŠ do 31.8.25, 184/25 Periskop s.r.o. - člen Komensky Group 50774336  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/185 25.6.2025 práce v areáli ZŠ, 185/25 Miroslav Stančík 30034205  170,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/186 3.7.2025 verej.obstar. - realiz. doplnk. úpravy chodní.186/ Scholaris, s.r.o. 46324844  492,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/187 3.7.2025 kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 187/25 PreVaK, s.r.o. 35915749  79,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/188 3.7.2025 sk.plakety pre zamest.ZŠ,188/25 SABE, spol. s r.o. 00552500  32,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/189 3.7.2025 doprava - pre DHZ Vaďovce, 189/25 FIRE system 44543697  8,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/19 27.1.2025 posypová soľ na cesty, 19/25 STACHO 1, s.r.o. 52590666  93,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/190 3.7.2025 mat. z dot. - pre DHZ Vaďovce, 190/25 FIRE system 44543697  3 000,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/191 3.7.2025 pretesnenie rozvodov na kúrení v KD Vaď.,191/25 Miroslav Petr 40831744  540,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/192 3.7.2025 zber a preprava VŽP 6/25, 192/25 ALATERE s.r.o. 47158166  25,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/193 3.7.2025 oprava rozhlasu,193/25 ELMIKO 17667984  129,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/194 3.7.2025 e-kupóny 7 2025, 194/25 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 254,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/195 3.7.2025 security managm.and control-OcU 6/25,195/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  146,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/196 3.7.2025 záloha dát - OcU 6/25, 196/25 COMTEC, s.r.o. 36323951  20,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/197 3.7.2025 právne služby - 2.štvrťrok 2025 ,197/25 Advokát CIBULKA, s.r.o. 55673121  510,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/198 7.7.2025 plastové smetné nádoby + exp.poplatok,198/25 FEREX,s.r.o. 17682258  574,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/199 7.7.2025 elektrika byt ZŠ 7/2025, 199/25 ZSE Energia, a.s. 36677281  25,83 EUR 
Nastavenia cookies