Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2025/246 3.9.2025 záloha dát - OcU 8/25, 246/25 COMTEC, s.r.o. 36323951  20,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/247 3.9.2025 popl.za inform.k auditu, 247/25 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  61,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/248 3.9.2025 vykon osob.údaj 8-9/25, 248/25 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  41,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/249 3.9.2025 kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 249/25 PreVaK, s.r.o. 35915749  79,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/25 6.2.2025 vykon osob.údaj 2/25, 25/25 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  41,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/250 3.9.2025 e-kupóny 9 2025, 250/25 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  708,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/251 3.9.2025 elektrika byt ZŠ 9/2025, 251/25 ZSE Energia, a.s. 36677281  25,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/252 3.9.2025 čistiace potreby MŠ, 252/25 Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  94,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/253 3.9.2025 čistiace potreby ŠJ, 253/25 Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  217,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/254 3.9.2025 zál.Elek.9/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1 375,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/255 3.9.2025 zál.Elek.9/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ Pow-en,a.s. 43860125  212,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/256 3.9.2025 kybern.bezpečnosť 8/25,256/25 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/26 6.2.2025 kybern.bezpečnosť 1/25,26/25 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/27 6.2.2025 elektrika byt ZŠ - 2/25, 27/25 ZSE Energia, a.s. 36677281  25,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/28 6.2.2025 záloha dát - OcU 1/25, 28/25 COMTEC, s.r.o. 36323951  20,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/29 6.2.2025 kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 29/25 PreVaK, s.r.o. 35915749  79,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/3 13.1.2025 zál.Elek.1/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ Pow-en,a.s. 43860125  253,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/30 6.2.2025 odvoz odpadu-13.1.-144ks,27.1.-110ks, 30 / 25 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  464,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/31 6.2.2025 obedy dôchodci - 1/25, 31/25 Lukáš Magál 43407455  1 841,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/32 6.2.2025 e-kupóny 2 2025, 32/25 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 315,66 EUR 
Nastavenia cookies