Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2025/229 12.8.2025 toner - OcU Epson L1455, 229/25 MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  35,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/23 3.2.2025 zber a preprava VŽP 1/25, 23/25 ALATERE s.r.o. 47158166  18,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/230 12.8.2025 zber a preprava VŽP 4/25, 137/25 ALATERE s.r.o. 47158166  12,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/231 12.8.2025 obedy dôchodci - 7/25, 231/25 Lukáš Magál 43407455  1 964,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/232 12.8.2025 strav.lístky 2025, 46/25 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  614,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/233 12.8.2025 plyn OcU 2/25, 43/25 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  43,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/234 3.9.2025 stoly do ŠJ pre deti MŠ, 234/25 NOMIland, s.r.o. 36174319  334,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/235 3.9.2025 (nohy na stoly) stoly do ŠJ pre deti MŠ, 235/25 NOMIland, s.r.o. 36174319  40,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/236 3.9.2025 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 7-8/2025, 236/25 Orange Slovensko, a.s. 35697270  114,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/237 3.9.2025 vyúčt.Elek.7/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  232,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/238 3.9.2025 kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 238/25 PreVaK, s.r.o. 35915749  79,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/239 3.9.2025 licencia,export,inšt-prog.mzdy,účt,majetok,pokl. Asseco Solutions, a.s. 00602311  4 248,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/24 3.2.2025 toner pre ZŠ - Brother TN-247, 24/25 MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  84,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/240 3.9.2025 kanc.potreby MŠ,240/25 PENTA SK s.r.o. 35899468  22,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/241 3.9.2025 čist.a oplach.do umývačky ŠJ,241/25 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  129,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/242 3.9.2025 toner - ŠJ Canon PG-545 XL, 242/25 Gigaprint.sk, s. r. o. 50370294  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/243 3.9.2025 popl.za nájom 8 2025-optický prevodník, 243/25 Slovanet, a.s. 35 954 612  23,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/244 3.9.2025 služby Munipolis 5-7/25, 244/25 MUNIPOLIS s.r.o. 29198950  204,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/245 3.9.2025 security managm.and control-OcU 8/25,245/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  146,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/246 3.9.2025 záloha dát - OcU 8/25, 246/25 COMTEC, s.r.o. 36323951  20,30 EUR 
Nastavenia cookies