Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2025/33 17.2.2025 poskytnuté služby v oblasti BOZP, 33/25 Ľubica Antálková 50570536  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/34 17.2.2025 zneškod. odpadu + doprava, 34/25 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  1 037,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/35 17.2.2025 odmeny umelcom - verejný rozhlas, 35/25 SLOVGRAM 17310598  44,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/36 17.2.2025 toner - OcU Epson T9071, 36/25 MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  93,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/37 17.2.2025 orez stromov a odvoz konárov v obci, 37/25 Patrik Stančík 54566037  1 050,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/38 17.2.2025 služ.oblečenie pre DHZ Vaďovce, 38/25 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  197,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/39 17.2.2025 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 1/2025, 39/25 Orange Slovensko, a.s. 35697270  113,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/4 13.1.2025 vykon osob.údaj 1/25, 4/25 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  41,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/40 17.2.2025 zál.Elek.2/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1 448,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/4000 11.3.2025 poistenie malých a stredných podnikateľov, 4000/25 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441  95,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/4001 11.3.2025 poistné DHZ Vaďovce, 4001/25 UNION Poisťovňa 31322051  71,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/4002 19.3.2025 poistné mot.voz. 2Q - Vaďovce, 4002/25 PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. 72901239-03  60,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/4003 19.3.2025 poistné majetok 2Q - Vaďovce, 4003/25 PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. 72901239-03  351,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/4004 23.6.2025 poistné mot.voz. 3Q - Vaďovce, 4003/25 PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. 72901239-03  60,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/4005 23.6.2025 poistné majetok 3Q - Vaďovce, 4005/25 PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. 72901239-03  351,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/41 17.2.2025 zál.Elek.2/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ Pow-en,a.s. 43860125  253,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/42 17.2.2025 olej do traktora, 42/25 ERING s.r.o. 50454561  85,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/43 17.2.2025 plyn OcU 2/25, 43/25 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  903,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/44 26.2.2025 vykon.odbor.prehliadky na plyn.zar.-OcU,44/25 Rabara Peter 32843470  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/45 26.2.2025 obleč.pre prac.-ver.zeleň, 45/25 V-MALL, s.r.o. 51439018  62,83 EUR 
Nastavenia cookies