Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2025/163 3.6.2025 záloha dát - OcU 5/25, 163/25 COMTEC, s.r.o. 36323951  20,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/164 3.6.2025 kontrola bezpč.multif.ihrisko, 164/25 EKOTEC spol s r.o. 00687022  198,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/165 3.6.2025 vykon osob.údaj 6/25, 165/25 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  41,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/166 3.6.2025 realizácia činnosti PZS, 166/25 MYPRO s.r.o. 52531431  259,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/167 23.6.2025 zál.Elek.5/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV
Pow-en,a.s. 43860125  1 362,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/168 23.6.2025 zál.Elek.5/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ Pow-en,a.s. 43860125  210,82 EUR 
Detail Faktúra . 2025/169 23.6.2025 elektrika byt ZŠ 6/2025, 169/25 ZSE Energia, a.s. 36677281  25,83 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2025/17 27.1.2025 revízia plyn.spotrev- byt C z F.O. MiRoGAS - servis 41376846  218,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/170 23.6.2025 zber a preprava VŽP 5/25, 170/25 ALATERE s.r.o. 47158166  25,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/171 23.6.2025 kybern.bezpečnosť 5/25,171/25 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/172 23.6.2025 telefón OcU 5/25, 172/25 Slovak Telecom, a.s. 35763469  33,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/173 23.6.2025 odvoz odpadu-5.5.-128ks,19.5.-114ks, 173 / 25 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  454,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/174 23.6.2025 zneškod. odpadu + doprava, 174/25 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  1 009,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/175 23.6.2025 plyn OcU 6/25, 175/25 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  55,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/176 23.6.2025 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 5/2025, 176/25 Orange Slovensko, a.s. 35697270  114,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/177 23.6.2025 Všielka pre deti MŠ, 177/25 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124  114,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/178 23.6.2025 obedy dôchodci - 5/25, 178/25 Lukáš Magál 43407455  1 759,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/179 23.6.2025 kurz plávania pre deti MŠ, 179/25 PENGUIN Sport Club o.z. 42279607  260,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/18 27.1.2025 vyúčt.Elek.1/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  641,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/180 23.6.2025 popl.za nájom 6 2025-optický prevodník, 180/25 Slovanet, a.s. 35 954 612  23,57 EUR 
Nastavenia cookies