Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2025/156 21.5.2025 mat.kosačky-ver.zeleň, 156/25 Gestor H, s.r.o. 36337501  91,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/157 21.5.2025 obedy dôchodci - 4/25, 157/25 Lukáš Magál 43407455  1 912,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/158 21.5.2025 obedy dôchodci - 3/25, 158/25 Lukáš Magál 43407455  2 010,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/159 3.6.2025 toner - toner Brother TN-247 pre ZŠ, 159/25 MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  42,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/16 27.1.2025 oprava,inšt.a zapoj. dúchadla ČOV - byt A,B,C PreVaK, s.r.o. 35915749  963,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/160 3.6.2025 kanc.potreby OcU, 160/25 Papera s.r.o. 25945653  76,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/161 3.6.2025 e-kupóny 6 2025, 161/25 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  848,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/162 3.6.2025 security managm.and control-OcU 5/25,162/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  146,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/163 3.6.2025 záloha dát - OcU 5/25, 163/25 COMTEC, s.r.o. 36323951  20,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/164 3.6.2025 kontrola bezpč.multif.ihrisko, 164/25 EKOTEC spol s r.o. 00687022  198,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/165 3.6.2025 vykon osob.údaj 6/25, 165/25 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  41,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/166 3.6.2025 realizácia činnosti PZS, 166/25 MYPRO s.r.o. 52531431  259,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/167 23.6.2025 zál.Elek.5/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV
Pow-en,a.s. 43860125  1 362,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/168 23.6.2025 zál.Elek.5/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ Pow-en,a.s. 43860125  210,82 EUR 
Detail Faktúra . 2025/169 23.6.2025 elektrika byt ZŠ 6/2025, 169/25 ZSE Energia, a.s. 36677281  25,83 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2025/17 27.1.2025 revízia plyn.spotrev- byt C z F.O. MiRoGAS - servis 41376846  218,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/170 23.6.2025 zber a preprava VŽP 5/25, 170/25 ALATERE s.r.o. 47158166  25,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/171 23.6.2025 kybern.bezpečnosť 5/25,171/25 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/172 23.6.2025 telefón OcU 5/25, 172/25 Slovak Telecom, a.s. 35763469  33,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/173 23.6.2025 odvoz odpadu-5.5.-128ks,19.5.-114ks, 173 / 25 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  454,05 EUR 
Nastavenia cookies