Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/144 15.5.2024 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 4/2024, 144/24 Orange Slovensko, a.s. 35697270  104,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/67 18.3.2024 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 3/2024, 67/24 Orange Slovensko, a.s. 35697270  104,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 532 17.12.2023 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol 12/23, 532/2023 Orange Slovensko, a.s. 35697270  104,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/40 19.2.2024 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 2/2024, 40/24 Orange Slovensko, a.s. 35697270  104,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 132024 11.3.2024 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  103,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/176 17.6.2024 prehl.hasiac.zariad.OcU,CO,DS,MĽK,ZD,Fitnes,PO PYROSERVIS a.s. 30813905  103,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 592023 13.10.2023 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  103,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/391 7.1.2025 školenie na použ.inter.tabúľ - ZŠ ,391/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  102,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 872024 9.12.2024 ATC-JR, s.r.o. Agrokombinát a.s. 36326615  102,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 792024 14.11.2024 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  101,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/282 30.9.2024 mat.-spotreb.normy ŠJ, 282/24 ArtEdu spol. s r.o. 46960333  101,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202446 24.9.2024 Materiálno-spotrebné normy a receptúry 2024 - ŠJ Vaďovce ArtEdu spol s r.o. 46960333  101,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/313 21.10.2024 oprava brány-hasičská zbrojnica, 313/24 TYROS LOADING SYSTEMS SK s.r.o. 36258598  100,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202458 16.10.2024 oprava brány-hasičská zbrojnica TYROS LOADING SYSTEMS SK s.r.o. 36258598  100,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/89 24.3.2025 oprava auta Kia-OcU, 89/25 AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. 36830429  100,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 365 14.9.2023 učebnice pre ZŠ z dot., 365/23 Knihkupectvo alter ego, s.r.o. 202922023  100,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 502024 9.7.2024 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  100,08 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2025008 17.9.2025 užívanie pozemkov v obci za rok 2024, 2024008 Slovak Telecom, a.s. 35763469  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10030 20.11.2023 školenie-stav.úrad prac.stretnutie, 10030/23 Obec Krajné 00311715  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202302 8.9.2023 Objednávka dopravných zrkadiel Alinda   99,90 EUR 
Nastavenia cookies