Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 311 8.9.2023 učebnice pre ZŠ z dot., 311/23 LiberaTerra, s.r.o. 35927097  125,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023141 14.10.2023 5 ks Lipa malolistá /veľkolistá/ OVOCNÁ OKRASNÁ škôlka BIELE KARPATY s.r. 52291537  125,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/35 19.2.2024 odborná prehl.plyn.zariadení, 35/24 RÁBARA Peter 32843470  125,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 436 27.10.2023 lipa 5ks - pre grant Zelené oči, 436/23 OVOCNÁ OKRASNÁ škôlka BIELE KARPATY s.r. 52291537  124,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 382/2025 14.1.2026 vyúčt.Elek.12/25 OcU,MŠ,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  124,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/185 20.5.2026 elektrika - Pož.ochr. 05 2026 Energetika Slovensko, a.s. 44483767  124,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/17 26.2.2026 elektrika - Pož.ochr. 01/26, 17/26 Energetika Slovensko, a.s. 44483767  124,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/36 26.2.2026 elektrika - Pož.ochr. 02/26 Energetika Slovensko, a.s. 44483767  124,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/104 30.3.2026 elektrika - Pož.ochr. 03/26 Energetika Slovensko, a.s. 44483767  124,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/130 13.4.2026 elektrika - Pož.ochr. 04/26 Energetika Slovensko, a.s. 44483767  124,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/9 20.1.2025 za umiestnenie text.kontajnera 2ks v obci TextilEco a.s. 28101766  123,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/159 10.6.2024 bezdrôtov.telefóny 3ks-OcU, 159/24 Mironet.cz a.s. 28189647  122,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202420 30.5.2024 bezdrôtový telefón Mironet.cz a.s. 281896647  122,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/60 4.3.2026 vývoz odpad.vôd ČOV - byt.A,B,C PreVaK, s.r.o. 35915749  122,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 338/2025 3.12.2025 konzultácie v programe, 338/25 Asseco Solutions, a.s. 00602311  121,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/14 28.1.2024 umiest.kontajnera na textil v obci r.2023,19/23 TextilEco a.s. 28101766  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/245 4.9.2024 akcia-"Vaďovské táčky",245/24 Mestské kultúrne stredisko NMnV 00350702  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/116 13.4.2026 údržbové práce - strecha OcU, 116/26 Gaidoš s.r.o. 57288771  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/108 22.4.2024 vyprac.rozpočtu-rekonšt.chodníkov, 108/24 Bc. Patrícia Lapošová 54485461  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/366 9.12.2024 čistenie kanalizácie KD v OcU, 366/24 Miroslav Súrovský 43949665  120,00 EUR 
Nastavenia cookies