Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2026/242 17.6.2026 elektrika - vyúčt OcU - 05 2026 Energetika Slovensko, a.s. 44483767  152,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 270/2025 15.10.2025 popl.za doménu vadovce.sk, 270/25 Netix solutions, s.r.o. 43783627  152,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 62025 3.2.2025 potraviny pre školskú jedáleň Ľuboslava Sokolíková 41379993  152,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 294/2025 15.10.2025 oprava plyn.kotla - byt A z F.O.,294/25 Jakub Adamčík 53634306  150,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/201 8.6.2026 cintorin - zemné práce AUTODOPRAVCA 30034205  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/33 17.2.2025 poskytnuté služby v oblasti BOZP, 33/25 Ľubica Antálková 50570536  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/80 26.3.2024 služby BOZP, 79/24 Ľubica Antálková 50570536  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 381 29.9.2023 exkurzia - pre grant Zelené oči, 381/23 Rodová Ekofarmička Irija 53525264  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 722023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň AG FOODS SK s.r.o. 34144579  149,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/148 3.6.2024 antivir.3 PC od 17.5.24-21.5.27, 148/24 ESET, spol.s.r.o. 31333532  149,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/290 5.8.2026 elektrika - vyúčt OcU - 06 2026 Energetika Slovensko, a.s. 44483767  149,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 1009 7.12.2023 mimoriadne členské na rok 2024, 1009/23 Združenie miest a obcí Slovenska 00584614  149,23 EUR 
Detail Zmluva Dodatok k zmluve NZB 16/2024 14.6.2024 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 Nikola Biháry -  148,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/208 8.6.2026 doprava - z dotácie VVP MŠ VH-H s. r. o. 44645635  147,60 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 31/2024 9.12.2024 Nájomná zmluva č.4285/2025 Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  147,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 722024 14.11.2024 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  147,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/197 20.5.2026 elektrika vyúčt. - 04/26 OcU Energetika Slovensko, a.s. 44483767  146,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/7 13.1.2025 kanc.potreby OcU,ZŠ,MŠ,ŠJ Papera s.r.o. 25945653  146,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/245 3.9.2025 security managm.and control-OcU 8/25,245/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  146,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/28 26.2.2026 security manag. 01/26, 21/26 COMTEC, s.r.o. 36323951  146,12 EUR 
Nastavenia cookies