Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/45 28.2.2024 Canon - tlačiareň ŠJ, 45/24 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226  46,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 10001 16.1.2024 školenie - zúčt.predd.na daň, 10 001/24 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  46,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10002 16.1.2024 školenie - mzdy, 10 002/24 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  46,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/10028 30.9.2024 školenie - mzdová účtov. - povinnosti IV.Q r.2024 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  46,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/10025 16.9.2024 školenie - majetku, 10 025 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  46,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10015 22.4.2024 školenie - osvečovanie listín, 10 015/24 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  46,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/10026 16.9.2024 školenie - odmeň.zamest.vo ver.správe Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  46,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 332024 15.5.2024 potraviny pre školskú jedáleň Agrokombinát a.s. 36326615  45,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/285 30.9.2024 kanc.potreby MŠ, 285/24 Papera s.r.o. 25945653  44,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/410 27.1.2025 zdrav. a soc.posudky-Oľga Š. 8-12/24,410/24 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  44,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/35 17.2.2025 odmeny umelcom - verejný rozhlas, 35/25 SLOVGRAM 17310598  44,28 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202314 18.10.2023 objednávka tlačív CONNECT 34454730  43,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 432 20.10.2023 tlačivá k DzN, 432/23 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 17644429  43,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/64 11.3.2024 toner EPSON - OcU, 64/24 Magic Print s.r.o. 36617661  43,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/220 2.8.2024 tonery OcU, 220/24 MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  43,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20244801 27.9.2024 objednávka tonerov do tlačiarne EPSON MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  43,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/305 14.10.2024 tonery OcU, 305/24 MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  43,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/361 9.12.2024 prehl.hasiac.zariad.Byt A, 361/24 PYROSERVIS a.s. 30813905  43,32 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202459 24.10.2024 vianočné dekorácie TEMU.com   43,27 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202447 25.9.2024 objednávka farebného papiera pre ZŠ a MŠ Papera s.r.o. 25945653  43,15 EUR 
Nastavenia cookies