Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 312025 25.4.2025 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  67,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/247 4.9.2024 pripojenie umávačky ŠJ, 247/24 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  67,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/212 2.8.2024 plyn Ocu 7/24, 212/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  66,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 427 13.10.2023 inform. systém pre MĽK, 427/23 Slovenská národná knižnica 36138517  66,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/291 7.10.2024 použ.kniž-infor.systému r.2024 - MĽK, 291/24 Slovenská národná knižnica 36138517  66,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 31024 15.5.2024 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  66,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 302024 15.5.2024 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  66,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202421 30.5.2024 objednávka kancelárskych potrieb Papera s.r.o. 25945653  66,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/162 10.6.2024 kanc.potreby OcU + voľby do EP 2024, 162/24 Papera s.r.o. 25945653  66,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 272024 15.5.2024 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  65,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 52025 3.2.2025 potraviny pre školskú jedáleň Agrokombinát a.s. 36326615  65,44 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202442 16.9.2024 kolesá s ložiskami ECHON s.r.o. 44257201  65,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/272 20.9.2024 2ks kolesá-paletový vozík - kotolňa ZŠ, 272 ECHON s.r.o. 44257201  65,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/235 13.8.2024 plyn Ocu 8/24, 235/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  65,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 642024 21.10.2024 potraviny pre školskú jedáleň Alena Vaculová SLOVEX 37170040  64,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 363 14.9.2023 učebnice pre ZŠ z dot., 363/23 Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. 2300403164  64,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/343 13.11.2024 balíček zborovňa ZŠ 1-12/25, 343/24 KOMENSKY,s.r.o. 43908977  63,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 32025 13.1.2025 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  63,21 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202528 20.2.2025 pracovné rukavice V-MALL,s.r.o. 51439018  62,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/45 26.2.2025 obleč.pre prac.-ver.zeleň, 45/25 V-MALL, s.r.o. 51439018  62,83 EUR 
Nastavenia cookies