Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 832024 14.11.2024 potraviny pre školskú jedáleň AG FOODS SK s.r.o. 34144579  166,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/239 4.9.2024 servisná prehliadka - auto Kia,239/24 Fox Auto Trade, s.r.o. 43942580  165,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 320/2025 7.11.2025 jubilanti - pohostenie, 320/25 Z & J SK s.r.o. 50040235  165,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/39 26.2.2026 zneškod. odpadu 129 - 2,28 t TKO + zák.popl Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  164,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/183 20.5.2026 vývoz odp.vôd ČOV - byt.A,B,C PreVaK, s.r.o. 35915749  163,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 259/2025 17.9.2025 rozbor odpad.vody ČOV - byt A,B,C, 259/25 PreVaK, s.r.o. 35915749  163,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/183 23.6.2025 rozbor odpad.vody ČOV - byt A,B,C, 183/25 PreVaK, s.r.o. 35915749  163,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/55 11.3.2025 rozbor odpad.vody ČOV - byt A,B,C, 55/25 PreVaK, s.r.o. 35915749  163,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/144 13.4.2026 vývoz odp.vôd ČOV - byt.A,B,C PreVaK, s.r.o. 35915749  163,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 371/2025 9.1.2026 rozbor odpad.vody ČOV - byt A,B,C, 371/25 PreVaK, s.r.o. 35915749  163,77 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202433 8.7.2024 učebnice pre žiakov ZŠ Kníhkupectvo Alter Ego, s. r. o. 36492922  163,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 32026 26.2.2026 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  162,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/87 11.3.2026 oprava obecného rozhlasu, 116/24 ELMIKO 17667984  161,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/218 8.6.2026 rezivo na opravu multifunkčného ihriska Autodrevocel s.r.o. 52947939  160,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/1004 10.6.2024 1/3 naklady na externý manag., 1004/24 Združenie Hrach-Vaď-Višň 50977041  160,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/316 28.10.2024 Edukačná prednáška-Grant Zelené oči,316/24 Rodová Ekofarmička Irija 53525264  160,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1007 10.11.2023 uznes.zduženia č.1/2022-1/3 časť služby, 1007/23 Združenie Hrach-Vaď-Višň 50977041  160,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/211 2.8.2024 rozbor vody ČOV byt. A,B,C, 211/24 PreVaK, s.r.o. 35915749  159,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/60 11.3.2024 rozbor vody ČOV byt. A,B,C, 60/24 PreVaK, s.r.o. 35915749  159,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/296 7.10.2024 rozbor vody ČOV byt. A,B,C, 296/24 PreVaK, s.r.o. 35915749  159,78 EUR 
Nastavenia cookies