Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 358 14.9.2023 zál.platba Elektrika OcU 9/23, 358/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  225,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 361 14.9.2023 zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 9/23, 361/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  555,00 EUR 
Detail Zmluva - SSE1/2020 1.1.2020 Zmluva o združenej dodávke elektriny SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467   
Detail Zmluva - SSE2/2020 1.1.2020 zmluva o združenej dodávke elektriny SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467   
Detail Zmluva - SSE3/2020 1.1.2020 Zmluva o združenej dodávke elektriny SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467   
Detail Zmluva - SSE4/2020 1.1.2020 Zmluva o združenej dodávke elektriny SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467   
Detail Faktúra došlá 553 11.1.2024 vyúčt.1-12/23 platba Elektrika TJ, 553/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  181,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 554 11.1.2024 vyúčt.1-12/23 platba Elektrika Pož.Ochrana, 554/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  1 196,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 555 11.1.2024 vyúčt.1-12/23 platba Elektrika Dom Smútku ,555/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  17,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 556 11.1.2024 vyúčt.1-12/23 platba Elektrika budova ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  17,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 557 11.1.2024 vyúčt.1-12/23 platba Elektrika MĽK, 557/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  1 040,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 558 11.1.2024 vyúčtovanie 1-12/23 platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -746,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 559 11.1.2024 vyúčt.25.4.-31.12.23 Elektrika Byt.A , 559/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -5,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 560 11.1.2024 vyúčt.25.4.-31.12.23 Elektrika Byt.B , 560/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  19,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/16 5.2.2024 archivačný mat. OcU Sponka s.r.o. 51132907  13,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/115 29.4.2024 kancelársky mat. OcU, 115/24 Sponka s.r.o. 51132907  23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/120 25.4.2025 naklady na zdrav. a soc.posudky pre soc.služby,120 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  91,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/410 27.1.2025 zdrav. a soc.posudky-Oľga Š. 8-12/24,410/24 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  44,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 279/2025 15.10.2025 naklady na zdrav. a soc.posudky pre soc.služby,279 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  136,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/237 4.9.2024 zdrav. a soc.posudky-Oľga P., Zdena J.,237/24 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  88,60 EUR 
Nastavenia cookies