Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2024/254 | 4.9.2024 | telefón OcU,254/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 505 | 7.12.2023 | telefón OcU 11/2023, 505/23 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/106 | 22.4.2024 | telefón OcU,106/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2025/57 | 11.3.2025 | telefón OcU 1/25, 57/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2025/61 | 11.3.2025 | telefón OcU 2/25, 61/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/379 | 11.12.2024 | telefón OcU, 379/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/137 | 15.5.2024 | telefón OcU,62/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 49/2022 | 28.10.2022 | Zmluva číslo A/122/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Slavomír Naď | 20,00 EUR | |
Detail | Zmluva Nájomná | NZB 3/2024 | 31.5.2024 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Slavomír Jamrich | - | 244,20 EUR |
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 6/2024 | 11.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 31.5.2024 | Slavomír Jamrich | - | 244,20 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 11/2023 | 15.2.2023 | Zmluva číslo A/32/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Slavomír Barborík | 10,00 EUR | |
Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 12/2023 | 15.2.2023 | Zmluva číslo B/26/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Slavomír Barborík | 20,00 EUR | |
Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 13/2023 | 15.2.2023 | Zmluva číslo B/97/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Slavomír Barborík | 20,00 EUR | |
Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 14/2023 | 15.2.2023 | Zmluva číslo B/155/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Slavomír Barborík | 20,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2024/312 | 21.10.2024 | hudobné vystúpenie-Bálešové hody, 312/24 | Silvia Klimentová - ModeRato | 41708415 | 950,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202456 | 11.10.2024 | objednávka vystúpenia na Bálešové hody | Silvia Klimentová - ModeRato | 41708415 | 950,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2023 | 12.10.2023 | Odstránenie havarijného stavu na múre v centrálnej časti obce Vaďovce | SETO stav s.r.o. | 47945320 | 8 545,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/319 | 28.10.2024 | materiál a doprava-oplotenie cintorín, 319/24 | SETO stav s.r.o. | 47945320 | 353,44 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 20245801 | 22.10.2024 | materiál na oplotenie - cintorín Vaďovce | SETO stav s.r.o. | 47945320 | 353,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 535 | 17.12.2023 | rekonštrukcia Briežku v obci Vaďovce, 535/2023 | SETO stav s.r.o. | 47945320 | 8 545,52 EUR |