Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 202411 11.4.2024 objednávka - 2100619539 SOLID plus s.r.o. 46439692  529,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/112 22.4.2024 pletivo - cintorín, fara, 112/24 SOLID plus s.r.o. 46439692  529,70 EUR 
Detail Zmluva Licenčná 28/2023 13.12.2023 Zmluva o prenájme softvéru a licenčná zmluva číslo: OP-23-771 SmartBooks, a.s. 50244388  432,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 534 17.12.2023 škola štandard- licencia pre ZŠ z dot., 534/23 SmartBooks, a.s. 50244388  432,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202514 13.1.2025 objednávka papier a šanóny SMART LOG s.r.o. 52 098 699  87,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/11 20.1.2025 kanc.potreby OcU SMART LOG s.r.o. 2500186  87,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/15 5.2.2024 odmeny umelcom 2024-ver.rozhlas SLOVGRAM 17310598  38,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/35 17.2.2025 odmeny umelcom - verejný rozhlas, 35/25 SLOVGRAM 17310598  44,28 EUR 
Detail Zmluva - 7/2023 22.5.2023 Protokol o odovzdaní vlastníctva pozemkov, ktoré tvorili verejný majetok, z majetku SR do... Slovenský pozemkový fond 17335345   
Detail Faktúra došlá 2024/82 26.3.2024 odmena za licencie na ver.použitie-OcU rozhlas Slovenský ochranný zväz autorský 00178454  25,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/83 26.3.2024 odmena za licencie na ver.použitie-Fitnes Slovenský ochranný zväz autorský 00178454  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 496 20.11.2023 odmena za verej.použitie hud.diel-Bálešové hody Slovenský ochranný zväz autorský 00178454  14,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/64 11.3.2025 hudba reprod.tech.zariad. - OcU rozhlas, 64/25 Slovenský ochranný zväz autorský 00178454  27,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/65 11.3.2025 hudba reprod.tech.zariad. - Fitnes, 65/25 Slovenský ochranný zväz autorský 00178454  31,98 EUR 
Detail Zmluva o spolupráci 23/2021 27.10.2021 Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" Slovenský futbalový zväz 00687308   
Detail Zmluva o výpožičke KRHZ-TN-255-042/2018 12.11.2018 zmluva o výpožičke Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 00151866   
Detail Zmluva Darovacia 21/2022 19.9.2022 DAROVACIA ZMLUVA
č. p.: KRHZ-TN-VO-230-010/2022
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866  40 661,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/171 10.6.2024 včielka MŠ-predškoláci, 171/24 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124  13,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 538 17.12.2023 predpl.včielka pre MŠ, 538/23 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124  19,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/388 19.12.2024 včielka MŠ-predškoláci, 388/24 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124  21,44 EUR 
Nastavenia cookies