Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/248 4.9.2024 kybernetická bezpečnosť 8/24 ,248/24 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/100 8.4.2024 kybernetická bezpečnosť 3/24 , 100/24 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/56 11.3.2025 kybern.bezpečnosť 1/25,26/25 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/135 6.5.2024 kybernetická bezpečnosť 4/24 , 135/24 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/385 19.12.2024 kybernetická bezpečnosť dec. 2024 , 385/24 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/151 3.6.2024 spojaz.nového internetu-OcU, 151/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  94,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/87 2.4.2024 inštal.inter.tabúľ - ZŠ ,87/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  94,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 702023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  94,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 509 7.12.2023 kontrola has.prístr. Budova ZŠ PYROSERVIS a.s. 30813905  94,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 922023 11.1.2024 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  94,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 488 10.11.2023 Elektrika OcU 10/23, 488/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  93,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/43 28.2.2024 čistiace prostriedky ZŠ, 43/24 Viliam Hodor - VH CLEAN 34901906  93,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/36 17.2.2025 toner - OcU Epson T9071, 36/25 MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  93,36 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202526 17.2.2025 tonery do tlačiarne OCÚ MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  93,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/19 27.1.2025 posypová soľ na cesty, 19/25 STACHO 1, s.r.o. 52590666  93,33 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202523 10.2.2025 sada filtrov na Major Zetor AGROZET České Budejovice, a.s. 28113128  93,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/53 11.3.2025 sada filtrov do traktora, 53/25 AGROZET České Budějovice, a.s. 28113128  92,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 26/2025 15.4.2025 potraviny pre školskú jedáleň Agrokombinát a.s. 36326615  92,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 513 7.12.2023 Elektrika OcU 11/23, 513/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  91,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 570 11.1.2024 manažér bezpeč.dokum. v obl.kybernet.bezpčnosti,570 ITSEN, s.r.o. 47099020  91,20 EUR 
Nastavenia cookies