Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 317 8.9.2023 zál.platba Elektrika OcU 7/23, 317/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  225,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 334 8.9.2023 zál.platba Elektrika OcU 8/23, 334/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  225,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 516 7.12.2023 zál.platba Elektrika OcU 10/23, 467/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  225,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 358 14.9.2023 zál.platba Elektrika OcU 9/23, 358/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  225,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/519 11.8.2025 zál.Elek.8/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ Pow-en,a.s. 43860125  224,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 324/2025 7.11.2025 zál.Elek.11/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ Pow-en,a.s. 43860125  224,05 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZB 14/2023 12.6.2023 NÁJOMNÁ ZMLUVA Peter Polčan   223,27 EUR 
Detail Zmluva Dodatok k zmluve NZB 12/2024 12.6.2024 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 Peter Polčan 223,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 152024 11.3.2024 čistiac.prostr. ŠJ, 46/24 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  223,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 287/2025 15.10.2025 zál.Elek.10/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ Pow-en,a.s. 43860125  222,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/228 2.8.2024 zál.Elek 8/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,228 Pow-en,a.s. 43860125  221,41 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202315 18.10.2023 dopravné zrkadlo Trendie s.r.o. 53334205  220,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 437 27.10.2023 vonk. zrkadlo - OcU, 437/2023 Trendie s.r.o. 53334205  220,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202466 14.11.2024 darčekové sady - perá PENS.com 474116  219,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/301 7.10.2024 zál.Elek 10/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,301 Pow-en,a.s. 43860125  218,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 532024 9.7.2024 potraviny pre školskú jedáleň Ľuboslava Sokolíková 41379993  218,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/342 13.11.2024 zál.Elek 11/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,301 Pow-en,a.s. 43860125  218,05 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2025/17 27.1.2025 revízia plyn.spotrev- byt C z F.O. MiRoGAS - servis 41376846  218,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12024 8.2.2024 potraviny pre školskú jedáleň Ľuboslava Sokolíková 41379993  217,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 491 10.11.2023 darčeková súprava, 491/2023 National Pen 9726440  217,79 EUR 
Nastavenia cookies