Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie 14/2022 8.8.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.22160114 Nadácia ZSE 42364248  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 439 27.10.2023 mulčovanie ihrísk v obci, 439/23 Naď Marián 40827135  507,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/323 6.11.2024 mulčovanie ihrísk , 323/24 Naď Marián 40827135  525,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/79 26.3.2024 real.činnosti PZS, 79/24 MYPRO s.r.o. 52531431  253,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/409 27.1.2025 kom.služby za Munipolis-12/2024 ,409/24 MUNIPOLIS s.r.o. 29198950  12,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/183 8.7.2024 licencia za Munipolis-od 1.10.23-31.7.24 ,183/24 MUNIPOLIS s.r.o. 29198950  597,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/241 4.9.2024 licencia za Munipolis-od 1.8.-31.10.24 ,241/24 MUNIPOLIS s.r.o. 29198950  199,08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20231 17.7.2023 Objednávka o poskytovaí služieb komunikačného systému MUNIPOLIS MUNIPOLIS s.r.o. 29198950  663,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/355 9.12.2024 licencia za Munipolis-od 1.11.24-31.1.25 ,355/24 MUNIPOLIS s.r.o. 29198950  199,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/59 11.3.2025 služby Munipolis do 12/24, 59/25 MUNIPOLIS s.r.o. 29198950  12,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/94 2.4.2025 služby Munipolis 2-4/25, 93/25 MUNIPOLIS s.r.o. 29198950  204,06 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 21/2024 10.10.2024 Zmluva číslo A/242/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce MUDr. Viera Chromeková 5,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 22/2024 10.10.2024 Zmluva číslo A/245/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce
MUDr. Viera Chromeková 5,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 23/2024 10.10.2024 Zmluva číslo A/329/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce
MUDr. Viera Chromeková 10,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 24/2024 10.10.2024 Zmluva číslo B/157/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce MUDr. Viera Chromeková 20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/38 19.2.2024 oprava dát. zariad. - OcU, 38/24 MOVIS Pavol Vydarený 36964867  82,03 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202463 7.11.2024 oprava svetiel v ZŠ a na cintoríne MOVIS Pavol Vydarený 36964867  0,00  
Detail Faktúra došlá 2024/348 13.11.2024 oprava svietidiel v ŠJ - budova ZŠ, 348/24 MOVIS Pavol Vydarený 36964867  191,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/259 16.9.2024 kontrola elektriky - KD, 259/24 MOVIS Pavol Vydarený 36964867  77,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/260 16.9.2024 montáž a demontáž kuch.spotrebičov ŠJ v ZŠ, 185/24 MOVIS Pavol Vydarený 36964867  119,80 EUR 
Nastavenia cookies