Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Nájomná NZHM 84/2024 27.2.2025 Zmluva číslo A/79/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Oľga Kováčiková 20,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 75/2022 21.11.2022 Zmluva číslo B/60/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Oľga Hučková   10,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 59/2022 3.11.2022 Zmluva číslo B/51/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce
Oľga Benianová   10,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 422 13.10.2023 drevo na lavičky, 422/2023 Obecné Lesy, s.r.o. 34114424  375,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/10014 15.4.2025 školenie - 50%nákl.stav.úrad,10 014/25 Obec Krajné 00311715  140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10030 20.11.2023 školenie-stav.úrad prac.stretnutie, 10030/23 Obec Krajné 00311715  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10016 29.4.2024 školenie - stavebný úrad, 10 016/24 Obec Krajné 00311715  110,00 EUR 
Detail Zmluva Dodatok k zmluve 22/2021 27.10.2021 Dodatok k zmluve o vývoze zmesového komunálneho odpadu Obec Hrašné 00311634   
Detail Zmluva - 20/2022 7.9.2022 Dodatok k zmluve o vývoze zmesového komunálneho odpadu Obec Hrašné 00311634   
Detail Faktúra došlá 682023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň NOVOCASING NITRA, s.r.o. 36530506  0,00  
Detail Faktúra došlá 440 27.10.2023 mat.k šípkárskej miestnosti na ihrisku, 440/23 NOVO PARTS TREDE KFT. 23944774  230,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 494 10.11.2023 radiátor-TJ šatne - šípk.miestnosť, 494/2023 NOVO PARTS TREDE KFT. 23944774  27,58 EUR 
Detail Faktúra . 537 17.12.2023 kostýmové čiapky pre MŠ, 537/23 NOMIland, s.r.o. 36174319  83,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZB 2/2023 12.6.2023 NÁJOMNÁ ZMLUVA Nikola Jaromerská Humelová   204,24 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZB 5/2023 12.6.2023 NÁJOMNÁ ZMLUVA Nikola Biháry   143,10 EUR 
Detail Zmluva Dodatok k zmluve NZB 16/2024 14.6.2024 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 Nikola Biháry 148,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/397 13.1.2025 prenájom terminálu platby kartou 10-12/2024 - OcU, NEXI Central Europe, a.s. 31372074  47,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/109 9.4.2025 prenájom terminálu platby kartou 1Q/2025 - OcU, NEXI Central Europe, a.s. 31372074  49,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/217 2.8.2024 prenájom terminálu platby kartou 04-06/2024 - OcU, NEXI Central Europe, a.s. 31372074  47,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/306 7.10.2024 prenájom terminálu platby kartou 07-09/2024 - OcU, NEXI Central Europe, a.s. 31372074  47,88 EUR 
Nastavenia cookies