Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 348/2025 17.12.2025 prehl.hasiac.zariad.MŠ a ŠJ,348/25 PYROSERVIS a.s. 30813905  66,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 349/2025 17.12.2025 prehl.hasiac.zariad.byt A, 349/25 PYROSERVIS a.s. 30813905  47,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 350/2025 17.12.2025 prehl.hasiac.zariad.byt B, 350/25 PYROSERVIS a.s. 30813905  85,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 351/2025 17.12.2025 prehl.hasiac.zariad.byt C, 351/25 PYROSERVIS a.s. 30813905  128,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/170 20.5.2026 prehl.hasiac.zariad.OcU,CO,DS,MĽK,ZD,Fitnes,PO PYROSERVIS a.s. 30813905  128,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/179 20.6.2024 pracovná obuv - OcÚ, 179/24 PYROKOMPLEX, s.r.o. 36421901  157,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025//148 21.5.2025 dočasn.doprav.značnie - realiz. chodníka III/5818 PVB - ds, s.r.o. 54332079  307,50 EUR 
Detail Faktúra . 418 8.10.2023 externý manažment-rieš.migrač.výziev, 418/23 Prvá Európska Konzultačná spol.s r.o. 45391530  360,00 EUR 
Detail Zmluva Rámcová 18/018 24.10.2018 Rámcová zmluva Prvá Európska Konzultačná spol. s.r.o. 45391530   
Detail Faktúra došlá 2025/247 3.9.2025 popl.za inform.k auditu, 247/25 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  61,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20257401 23.7.2025 objednávka potvrdenia zostatkov bankových účtov obce Vaďovce Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  0,00  
Detail Zmluva o bežnom účte 4/2019 18.12.2019 Zmluva o bežnom účte 2019 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva - 26/2021 3.11.2021 Zmluva o terminovanom úvere č. 28/006/21 Prima Banka Slovensko, a.s. 31575951  100 000,00 EUR 
Detail Zmluva o bežnom účte 25/2024 7.11.2024 Zmluva o bežnom účte Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Objednávka vyšlá 202547 25.4.2025 propagačné letáky Priatelia Zeme - SPZ 355 29 261  0,00  
Detail Faktúra došlá 2025/144 12.5.2025 odpady - informačné letaky, 144/25 Priatelia Zeme - SPZ 35529261  46,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/238 3.9.2025 kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 238/25 PreVaK, s.r.o. 35915749  79,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/183 20.5.2026 vývoz odp.vôd ČOV - byt.A,B,C PreVaK, s.r.o. 35915749  163,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 571 11.1.2024 kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 23/2 PreVaK, s.r.o. 35915749  77,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/249 3.9.2025 kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 249/25 PreVaK, s.r.o. 35915749  79,21 EUR 
Nastavenia cookies