Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 372024 20.6.2024 dráčik mlieko 250ml pre deti v ŠJ Food Factory Slovakia s.r.o. 36530506  0,00  
Detail Faktúra došlá 372 29.9.2023 verejná správa ročný prístup od 10/23-9/24, 372/23 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 371 22.9.2023 architektonická štúdia-šk.byt, 371/23 Ing. arch. Iveta Žáčková 43436994  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 370 22.9.2023 servis - tlačiareň ZŠ, 370/23 MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 369 14.9.2023 vonk. zrkadlo 2ks - OcU, 369/2023 Hoppline Kft. SK412011099  99,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 368 8.10.2023 zál.platba Elektrika Fitnes 10/23, 398/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  168,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 368 14.9.2023 čistiace prostriedky MŠ, 368/23 Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  270,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 367 8.10.2023 zál.platba Elektrika VO 10/23, 397/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  1 397,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 367 14.9.2023 čistiace prostriedky ŠJ, 367/23 Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  180,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 366 14.9.2023 čistiace prostriedky ZŠ, 366/23 Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  707,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 365 14.9.2023 učebnice pre ZŠ z dot., 365/23 Knihkupectvo alter ego, s.r.o. 202922023  100,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 364 14.9.2023 učebnice pre ZŠ z dot., 364/23 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 2317710  52,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 363 14.9.2023 učebnice pre ZŠ z dot., 363/23 Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. 2300403164  64,60 EUR 
Detail Faktúra . 362024 20.6.2024 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  105,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 362 14.9.2023 učebnice pre ZŠ prvý ročník, 362/23 Knihkupectvo alter ego, s.r.o. 202912023  187,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 361 14.9.2023 zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 9/23, 361/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  555,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 360 14.9.2023 plyn OcU 9/2023, 360/23
Východoslovenská energetika a.s. 3080002105-08  134,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 359 14.9.2023 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol+splátka Samsung 9/23,359 Orange Slovensko, a.s. 35697270  105,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 358 14.9.2023 zál.platba Elektrika OcU 9/23, 358/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  225,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 357 14.9.2023 zál.platba Elektrika Byt.C 9/23, 357/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  28,00 EUR 
Nastavenia cookies