Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 429 20.10.2023 popl.za vadovce.sk od 4.10.-3.10.24, 429/23 Netix solutions, s.r.o. 43783627  119,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 428 13.10.2023 zhodnot.a zneškod.odpadu, 428/23 BOMAT s.r.o. 36235288  37,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 427 13.10.2023 inform. systém pre MĽK, 427/23 Slovenská národná knižnica 36138517  66,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 426 13.10.2023 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol 10/23,426/2023 Orange Slovensko, a.s. 35697270  104,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 425 13.10.2023 zber a preprava VŽP, 425/23 ALATERE s.r.o. 47158166  25,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 424 13.10.2023 náhrad.diely - kosačky OcU, 424/23 Gestor H, s.r.o 36337501  232,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 423 13.10.2023 stravovanie dôchodci 08, 423/23 Lukáš Magál 43407455  1 720,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 422024 20.6.2024 potraviny pre školskú jedáleň Agrokombinát a.s. 36326615  68,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 422 13.10.2023 drevo na lavičky, 422/2023 Obecné Lesy, s.r.o. 34114424  375,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 421 13.10.2023 plyn OcU 10/2023, 421/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  518,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 42025 13.1.2025 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  98,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 42024 8.2.2024 potraviny pre školskú jedáleň Ľuboslava Sokolíková 41379993  55,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 420 13.10.2023 security managm.and control-OcU 9/23, 420/23 COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 419 13.10.2023 Elektrika Fitnes 9/23, 419/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -126,29 EUR 
Detail Faktúra . 418 8.10.2023 externý manažment-rieš.migrač.výziev, 418/23 Prvá Európska Konzultačná spol.s r.o. 45391530  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 417 8.10.2023 Elektrika VO 9/23, 417/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -344,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 416 8.10.2023 Elektrika OcU 9/23, 416/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  25,21 EUR 
Detail Faktúra . 415 8.10.2023 kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 415/23 PreVaK, s.r.o. 35915749  77,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 414 8.10.2023 voda 13.9.-17.9.23 Fitnes, 414/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  1,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 413 8.10.2023 voda 21.4.-17.9.23 ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ, 413/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  284,53 EUR 
Nastavenia cookies