Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 4012 23.12.2023 poistenie mot.vozid.dopl. 4Q 2023, 4012/23 PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. 52329763  0,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 4013 23.12.2023 poistenie mot.vozid dopl.. 1Q 2024, 4013/23 PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. 52329763  4,50 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 142/2023 22.12.2023 Zmluva číslo B/71/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Ana Zámeková   10,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 141/2023 21.12.2023 Zmluva číslo A/98/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Miroslav Orlich   20,00 EUR 
Detail Zmluva poistná 33/2023 20.12.2023 Dodatok k poistnej zmluve číslo 150008878 Allianz slovenská poisťovňa 00151700  24,00 EUR 
Detail Zmluva - 31/2023 19.12.2023 Zmluva č. 72901239 na základe spoločného VO na poistenie a RD. MAVA SERVIS, s.r.o. 52472612   
Detail Zmluva poistná 32/2023 19.12.2023 Dodatok k poistnej zmluve číslo 150008879 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. 00151700  25,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 529 17.12.2023 stravovanie dôchodci 11, 529/23 Lukáš Magál 43407455  1 750,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 530 17.12.2023 plyn OcU 12/2023, 530/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 833,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 531 17.12.2023 technik a porad.činnosť - pož.ochr.-rok 2023, 531 Pavol Slezárik 32724497  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 532 17.12.2023 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol 12/23, 532/2023 Orange Slovensko, a.s. 35697270  104,57 EUR 
Detail Faktúra . 533 17.12.2023 učebnice pre ZŠ z dot., 533/23 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767  549,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 534 17.12.2023 škola štandard- licencia pre ZŠ z dot., 534/23 SmartBooks, a.s. 50244388  432,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 535 17.12.2023 rekonštrukcia Briežku v obci Vaďovce, 535/2023 SETO stav s.r.o. 47945320  8 545,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 536 17.12.2023 sezónny servis kotlov na pelety-ZŠ,536/23 BOSTON, s.r.o. 36677345  1 194,48 EUR 
Detail Faktúra . 537 17.12.2023 kostýmové čiapky pre MŠ, 537/23 NOMIland, s.r.o. 36174319  83,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 538 17.12.2023 predpl.včielka pre MŠ, 538/23 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124  19,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 4010 17.12.2023 poistenie mot.vozid. 1Q 2024, 4010/23 PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. 72901239-03  56,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4011 17.12.2023 poistenie majetku 1Q 2023, 4011/23 PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. 72901239-03  351,27 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 30/2023 14.12.2023 Kúpna zmluva Ing. Ján Šípka, Ing. Jana Šípková   480,00 EUR 
Nastavenia cookies