Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Licenčná | 28/2023 | 13.12.2023 | Zmluva o prenájme softvéru a licenčná zmluva číslo: OP-23-771 | SmartBooks, a.s. | 50244388 | 432,00 EUR |
Detail | Zmluva o spolupráci | 29/2023 | 13.12.2023 | Zmluva o spolupráci | Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. | 34129316 | |
Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 140/2023 | 13.12.2023 | Zmluva číslo B/68/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Eva Urbanová | 20,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 792023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 98,31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 802023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 82,17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 812023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 189,19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 822023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 56,64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 832023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 319,05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 842023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 107,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 852023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 78,06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 862023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 75,01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 872023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 105,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 882023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 91,06 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 139/2023 | 11.12.2023 | Zmluva číslo A/134/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce
|
Oľga Miklášová, Viera Bačová | 20,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 500 | 7.12.2023 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 500/23 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 501 | 7.12.2023 | zálohovanie dát 11/2023, 501/23 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 18,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 502 | 7.12.2023 | security managm.and control-OcU 11/23, 502/23 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 503 | 7.12.2023 | zber a preprava VŽP, 503/23 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 504 | 7.12.2023 | vykon osob.údaj 12/2023, 504/23 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 505 | 7.12.2023 | telefón OcU 11/2023, 505/23 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |