Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/222 2.8.2024 e-kupóny OcU, 222/24 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  812,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/223 2.8.2024 zálohovanie dát 7/24, 223/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  19,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/224 2.8.2024 kybernetická bezpečnosť 7/24 ,224/24 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/225 2.8.2024 odvoz odpadu-1.7.-157ks,15.7.-142ks,29.7.-139ks, Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  716,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/226 2.8.2024 vykon osob.údaj 8/24, 226/24 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  40,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/227 2.8.2024 zál.Elek.8/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1 462,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/228 2.8.2024 zál.Elek 8/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,228 Pow-en,a.s. 43860125  221,41 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 12/2024 31.7.2024 Zmluva číslo A/228/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Dana Pastorková 20,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 1101/2024 25.7.2024 Zmluva číslo B/154/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Jarmila Šturcová   20,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202435 11.7.2024 materiál pre DHZ Vaďovce z dotácie FIRE system 44543697  1 151,70 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 11/2024 10.7.2024 Zmluva číslo A/99/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Adela Hriadelová 10,00 EUR 
Detail Zmluva Rámcová 16/2024 9.7.2024 Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program č. 59215/2024 Tatranská mliekareň a.s. 31654363   
Detail Faktúra došlá 2024/207 9.7.2024 knihy pre ZŠ z dot., 207/24 Knihkupectvo alter ego, s.r.o. 202132024  127,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/208 9.7.2024 knihy pre ZŠ - 1.ročník, 208/24 Knihkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922  36,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/209 9.7.2024 oprava plyn.spotrebičov - OcU, 209/24 Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis 41376846  209,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 482024 9.7.2024 potraviny pre školskú jedáleň Alena Vaculová SLOVEX 37170040  167,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 492024 9.7.2024 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  84,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 502024 9.7.2024 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  100,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 512024 9.7.2024 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  206,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 522024 9.7.2024 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  17,04 EUR 
Nastavenia cookies