Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2024/35 | 19.2.2024 | odborná prehl.plyn.zariadení, 35/24 | RÁBARA Peter | 32843470 | 125,00 EUR |
Detail | Faktúra . | 2024/36 | 19.2.2024 | plyn Ocu 1/24, 36/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 363,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/37 | 19.2.2024 | zber a preprava VŽP, 37/2024 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/38 | 19.2.2024 | oprava dát. zariad. - OcU, 38/24 | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 82,03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/39 | 19.2.2024 | vyhot.geodet.prác, 39/24 | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 377,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/40 | 19.2.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 2/2024, 40/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 104,47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/41 | 19.2.2024 | pelety pre ZŠ + vykládka, 41/24 | WILI HOLDING, a.s. | 36321427 | 2 796,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/42 | 19.2.2024 | balíček zborovňa pre ZŠ | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 5,14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10006 | 19.2.2024 | školenie - účtovníctvo-záv.účet a odsúhl., 10 006 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10007 | 19.2.2024 | školenie - možnosti pôdneho fondu, 10 007 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10008 | 19.2.2024 | školenie - evidencia odpadov, 10 008 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10009 | 19.2.2024 | školenie - finančné výkazníctvo, 10 009 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10010 | 19.2.2024 | školenie - hl.pobytu občanov, 10 010 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202408 | 15.2.2024 | Objednávka vlajky a zástavy | Vlajky s.r.o. | 55323952 | 37,20 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 2/2024 | 14.2.2024 | Zmluva číslo A/198/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Ing. Miroslav Naď | - | 10,00 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 0/2024 | 13.2.2024 | Zmluva číslo A/138/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Ján Koubek | 10,00 EUR | |
Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 1/2024 | 13.2.2024 | Zmluva číslo A/80/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Božena Danihelová | - | 5,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/27 | 8.2.2024 | kybernetická bezpečnosť 1/24 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/28 | 8.2.2024 | zál.platba Elektrika byt ZŠ 2/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 31,91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/29 | 8.2.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 978,76 EUR |