Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/84 2.4.2024 toner - OcU tlač.DCom WF-6090 ,84/24 MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  479,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/85 2.4.2024 licencia cintorin-od 9.4.24-9.4.25 ,84/24 3W Slovakia 36746045  143,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/86 2.4.2024 stravovanie - voľby prezidenta I.kolo, 86/23 Z & J SK s.r.o. 50040235  156,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/87 2.4.2024 inštal.inter.tabúľ - ZŠ ,87/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  94,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/88 2.4.2024 oprava kamerov.systému - OcU, 88/24 CIO systéms -Ing.Peter Vido 30032946  1 282,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/89 2.4.2024 security managm.and control-OcU 3/24,89/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  142,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/90 2.4.2024 MONET+ProID+Q Client-obec Vaďovce,90/24 Národná agentúra pre sieťové a elektr.sl 42156424  30,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/91 2.4.2024 security managm.and control-OcU 2/24,91/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/92 2.4.2024 zálohovanie dát 3/24 ,92/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  19,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/93 2.4.2024 zber a preprava VŽP, 93/2024 ALATERE s.r.o. 47158166  25,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10013 2.4.2024 profesný rast zamestnancov, 10 013/24 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  670,00 EUR 
Detail Zmluva Dohoda 9/2024 2.4.2024 Dohoda č. 24/10/060/64 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej... Úrad práce, sociánych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom 30794536   
Detail Zmluva Nájomná NZB 2/2024 29.3.2024 NÁJOMNÁ ZMLUVA Jana Drhová 203,10 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZB 1/2024 28.3.2024 NÁJOMNÁ ZMLUVA Jarmila Heráková 254,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202409 27.3.2024 Drevené stoličky a lachty do MŠ Vaďovce DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 47136201  409,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/74 26.3.2024 elektroinštalačné práce - VO, 74/24 EL-IV, s.r.o. 50931008  91,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/75 26.3.2024 pelety pre ZŠ + vykládka, 75/24 WILI HOLDING, a.s. 36321427  2 601,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/76 26.3.2024 ukončenie licencie-OcU, 76/24 eSYST s.r.o. 50139088  209,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/77 26.3.2024 inštal.práce - OcU ,77/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  27,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/78 26.3.2024 inštal.práce tlačiarne - OcU ,78/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  27,00 EUR 
Nastavenia cookies