Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 342024 15.5.2024 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  197,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 352024 15.5.2024 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  81,83 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202417 7.5.2024 materiál pre DHZ Vaďovce FIRE system 44543697  991,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202418 7.5.2024 doprava pre materiál pre DHZ Vaďovce FIRE system 44543697  8,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/118 6.5.2024 security managm.and control-OcU 4/24, 118/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  98,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/119 6.5.2024 zálohovanie dát 4/24 , 119/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/120 6.5.2024 prac. obuv OcU, 120/24 Miroslava Blažek - JOKKER 32814739  51,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/121 6.5.2024 e-kupóny OcU, 121/24 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 058,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/122 6.5.2024 vykon osob.údaj 5/24, 122/24 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  40,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/123 6.5.2024 pásky do terminálu OcU + doprava, 123/24 Europokladne, s.r.o. 46252291  12,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/124 6.5.2024 zber a preprava VŽP, 124/2024 ALATERE s.r.o. 47158166  25,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/125 6.5.2024 zál.Elek.5/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1 232,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/126 6.5.2024 zál.Elek5/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ, 26/2 Pow-en,a.s. 43860125  198,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/127 6.5.2024 voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 MĽK,TJ,FARA,PO,Fit Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  0,00  
Detail Faktúra došlá 2024/128 6.5.2024 voda 10.1.-23.4.24 DS Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  10,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/129 6.5.2024 voda 9.1.-23.4.24 OcU Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  27,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/130 6.5.2024 voda 9.1.-23.4.24 bytovky A,B,C Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  657,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/131 6.5.2024 voda 9.1.-23.4.24 ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  297,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/132 6.5.2024 elektródy na defibrilátor pre dospelých, 132/24 PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o. 36246590  226,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/133 6.5.2024 stravovanie dôchodci 4/24, 133/24 Lukáš Magál 43407455  1 838,80 EUR 
Nastavenia cookies