Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 202576 11.8.2025 stravné lístky Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  614,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/216 11.8.2025 voda TJ - od 16.4.-8.7.25, 216/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  2,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/217 11.8.2025 elektroinštalačné práce - VO, 217/25 EL-IV, s.r.o. 50931008  584,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/218 11.8.2025 zál.Elek.8/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1 505,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/519 11.8.2025 zál.Elek.8/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ Pow-en,a.s. 43860125  224,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/520 11.8.2025 e-kupóny 8 2025, 220/25 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  554,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/221 11.8.2025 security managm.and control-OcU 7/25,221/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  146,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/222 11.8.2025 záloha dát - OcU 7/25, 222/25 COMTEC, s.r.o. 36323951  20,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/223 11.8.2025 elektrika byt ZŠ 8/2025, 223/25 ZSE Energia, a.s. 36677281  25,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/224 11.8.2025 vykon osob.údaj 7/25, 224/25 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  41,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/225 11.8.2025 telefón OcU 7/25, 225/25 Slovak Telecom, a.s. 35763469  33,83 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20257401 23.7.2025 objednávka potvrdenia zostatkov bankových účtov obce Vaďovce Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  0,00  
Detail Faktúra došlá 2025/213 22.7.2025 rekonšt.-chodník,doplnk.práce, 213/25 RR+, s.r.o. 48043761  50 346,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/214 22.7.2025 šatňa pre deti MŠ, 214/25 NOMIland, s.r.o. 36174319  1 219,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/215 22.7.2025 online-účt.súvzťaž.6.7.-5.10.25, 215/25 Verlag Dashofer 25900104  63,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/206 16.7.2025 prenájom terminálu platby kartou 2Q/2025 - OcU, NEXI Central Europe, a.s. 31372074  49,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/207 16.7.2025 obedy dôchodci - 6/25, 207/25 Lukáš Magál 43407455  2 010,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/208 16.7.2025 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 6/2025, 208/25 Orange Slovensko, a.s. 35697270  114,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/209 16.7.2025 popl.za nájom 7 2025-optický prevodník, 209/25 Slovanet, a.s. 35 954 612  23,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/210 16.7.2025 program-odpad 19.7.25-18.7.26, 210/25 INISOFT s. r. o 45234469  79,95 EUR 
Nastavenia cookies