Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/319 28.10.2024 materiál a doprava-oplotenie cintorín, 319/24 SETO stav s.r.o. 47945320  353,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/320 28.10.2024 stravovanie dôchodci 9/24, 304/24 Lukáš Magál 43407455  1 882,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/321 28.10.2024 preprava deti ZS - projekt zelené oči, 321/24 JK BUS s.r.o. 46423397  414,00 EUR 
Detail Zmluva Dodatok k zmluve 22/2024 25.10.2024 Dodatok č.3 ku Zmluve o vývoze tuhého komunálneho odpadu uzatvorenej dňa 30.9.2008 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861   
Detail Zmluva o poskytnutí služieb 24/2024 25.10.2024 Zmluva o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti ITSEN, s.r.o. 47099020   
Detail Zmluva Dohoda 23/2024 25.10.2024 Dohoda o skončení zmluvy o poskytovaní služieb ITSEN, s.r.o. 47099020   
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie 21/2024 24.10.2024 ZMLUVA č. 2024/0992 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE Trenčiansky samosprávny kraj 36126624  700,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202459 24.10.2024 vianočné dekorácie TEMU.com   43,27 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20245801 22.10.2024 materiál na oplotenie - cintorín Vaďovce SETO stav s.r.o. 47945320  353,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/310 21.10.2024 čistiac.prostr. ŠJ, 310/24 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  58,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/311 21.10.2024 vyúčt.Elek.8/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  -112,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/312 21.10.2024 hudobné vystúpenie-Bálešové hody, 312/24 Silvia Klimentová - ModeRato 41708415  950,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/313 21.10.2024 oprava brány-hasičská zbrojnica, 313/24 TYROS LOADING SYSTEMS SK s.r.o. 36258598  100,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/314 21.10.2024 toner HP - OcU, 314/2024 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294  60,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/315 21.10.2024 právne služby - 3.štvrťrok 2024 ,315/24 Advokát CIBULKA, s.r.o. 55673121  510,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/10030 21.10.2024 školenie - poskyt.dotáciií a fin.prostriedkov Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/10031 21.10.2024 školenie - financ. MŠ,ZŠ,ŠK,ŠJ od r. 2025 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/10032 21.10.2024 školenie - účtovná závierka, 10032/24 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 612024 21.10.2024 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  305,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 622024 21.10.2024 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  98,60 EUR 
Nastavenia cookies