Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 306/2025 15.10.2025 popl.za nájom 10 2025-optický prevodník, 306/25 Slovanet, a.s. 35 954 612  23,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 307/2025 15.10.2025 vystúpenie hud.skupiny-Bálešove hody, 307/25 Ing. Andrej Pisca 55379621  800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10026 15.10.2025 školenie - dlh.a drob.majetok obci, 10026/25 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10027 15.10.2025 školenie - účtovná závierka k 31.12.25 v obci Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  25,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 552025 15.10.2025 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  179,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 562025 15.10.2025 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  23,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 572025 15.10.2025 potraviny pre školskú jedáleň Asbit, s.r.o. 45235091  355,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 582025 15.10.2025 potraviny pre školskú jedáleň Asbit, s.r.o. 45235091  9,58 EUR 
Detail Zmluva o dodaní umeleckého diela 32/2025 13.10.2025 MLUVA O DODANÍ UMELECKÉHO VYSTÚPENIA Duo TREND 55379621  800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202594 6.10.2025 strané lístky Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  155,61 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí služieb 29/2025 6.10.2025 Zmluva o poskytnutí služieb ALATERE s.r.o. 47158166  18,00 EUR 
Detail Zmluva Darovacia 30/2025 6.10.2025 darovacia zmluva MK-NEMO s.r.o. 45804648  300,00 EUR 
Detail Zmluva o spolupráci 31/2025 6.10.2025 Zmluva o spolupráci pri odoberaní túlavých psíkov z obce Útulok NADEJ pre opustených a týraných psíkov 36123072   
Detail Objednávka vyšlá 202593 26.9.2025 stravné Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 058,61 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie 28/2025 26.9.2025 ZMLUVA č. 2025/0411
O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
Trenčiansky samosprávny kraj 36126624  500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202591 24.9.2025 objednávka stravných kariet Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  83,88 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202592 24.9.2025 kancelárske potreby Papera s.r.o. 25945653  87,32 EUR 
Detail Zmluva Dodatok k zmluve 27/2025 19.9.2025 Dodatok č.1 k Darovacej zmluve z 23.5.2025 KLIMSTAHL, s.r.o. 36340766   
Detail Faktúra došlá 257/2025 17.9.2025 odvoz odp.-11.8.-132ks,25.8.-116ks,257/25 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  463,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 258/2025 17.9.2025 zneškod. odpadu + doprava, 258/25 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  363,82 EUR 
Nastavenia cookies