Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 872024 | 9.12.2024 | ATC-JR, s.r.o. | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 102,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 882024 | 9.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 168,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 892024 | 9.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 84,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 902024 | 9.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 97,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 912024 | 9.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 166,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 922024 | 9.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 18,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 31/2024 | 9.12.2024 | Nájomná zmluva č.4285/2025 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 147,29 EUR |
| Detail | Zmluva poistná | 28/2024 | 4.12.2024 | Poistná zmluva na Skupinové úrazové poistenie pre MŠ Vaďovce | Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. | 00151700 | 20,40 EUR |
| Detail | Zmluva poistná | 29/2024 | 4.12.2024 | Poistná zmluva na Skupinové úrazové poistenie pre ZŠ Vaďovce | Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. | 00151700 | 22,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202472 | 29.11.2024 | školenie - účtovníctvo | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Zmluva o financovaní | 27/2024 | 28.11.2024 | ZMLUVA
o financovaní záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom mimo územia mesta... |
Mesto Stará Turá | 00312002 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202469 | 28.11.2024 | objednávka školenia ohľadom interaktívnych tabúľ v ZŠ Vaďovce | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202470 | 28.11.2024 | objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 953,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202471 | 28.11.2024 | čistenie kanalizácie KD v OcÚ | Miroslav Súrovský | 43949665 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202468 | 25.11.2024 | školenie: POVOĽOVANIE VÝRUBU DREVÍN - aktuálne legislatívne zmeny | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202467 | 18.11.2024 | výmena plynových spotrebičov v kanceláriách Obecného úradu Vaďovce | REPROGAS s.r.o. | 36347051 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20246701 | 18.11.2024 | mat. na reprezen. | National Pen | 00474116 | 217,79 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20246502 | 15.11.2024 | diáre 2025 | REPRE s.r.o. | 28882628 | 35,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20246503 | 15.11.2024 | oprava kamerového systému | CIO SYSTEMS s.r.o. | 48279901 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/350 | 14.11.2024 | vývoz odpad.vôd OcU | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 115,20 EUR |

Slovak
English
