Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/357 9.12.2024 vyúčt.Elek.10/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČO Pow-en,a.s. 43860125  156,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/358 9.12.2024 náhradné diely - kosačky, traktor, 358/24 Gestor H, s.r.o. 36337501  738,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/359 9.12.2024 oprava kamerov.systému, 359/24 CIO SYSTEMS s.r.o. 48279901  496,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/360 9.12.2024 mat. na reprezen., 360/24 National Pen 00474116  217,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/361 9.12.2024 prehl.hasiac.zariad.Byt A, 361/24 PYROSERVIS a.s. 30813905  43,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/362 9.12.2024 prehl.hasiac.zariad.Byt B, 362/24 PYROSERVIS a.s. 30813905  78,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/362 9.12.2024 prehl.hasiac.zariad.Byt B, 362/24 PYROSERVIS a.s. 30813905  78,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/363 9.12.2024 prehl.hasiac.zariad.Byt C, 363/24 PYROSERVIS a.s. 30813905  96,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/364 9.12.2024 prehl.hasiac.zariad.ZŠ, MŠ, ŠJ, 364/24 PYROSERVIS a.s. 30813905  118,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/365 9.12.2024 zber a preprava VŽP, 365/2024 ALATERE s.r.o. 47158166  25,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/366 9.12.2024 čistenie kanalizácie KD v OcU, 366/24 Miroslav Súrovský 43949665  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/367 9.12.2024 security managm.and control-OcU 11/24, 367/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/368 9.12.2024 zálohovanie dát 11/24, 368/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  19,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/369 9.12.2024 e-kupóny OcU, 369/24 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  953,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/4007 9.12.2024 poistenie DHZ, 4007/24 UNION Poisťovňa 31322051  88,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/10035 9.12.2024 školenie - povoľ.výrubu drevín, 10035/24 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/10036 9.12.2024 školenie - účtovníctvo, 10036/24 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  23,00 EUR 
Detail Zmluva o spolupráci 30/2024 9.12.2024 Zmluva o spolupráci Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. 34 129 316   
Detail Faktúra došlá 852024 9.12.2024 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  301,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 862024 9.12.2024 potraviny pre školskú jedáleň ATC-JR, s.r.o. 35760532  206,95 EUR 
Nastavenia cookies