Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2026/215 8.6.2026 e-kupóny 6 2026 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 023,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/216 8.6.2026 komunitný plán soc.služieb obce Podžobrácka farma s.r.o. 52708314  115,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202650 8.6.2026 vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb obce 2026-2030 Podžobrácka farma s.r.o. 52708314  115,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/217 8.6.2026 rezivo na opravu schodov v KD Autodrevocel s.r.o. 52947939  102,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/218 8.6.2026 rezivo na opravu multifunkčného ihriska Autodrevocel s.r.o. 52947939  160,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/219 8.6.2026 záloha dát 5 2026 COMTEC, s.r.o. 36323951  20,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/10020 8.6.2026 školenie - ukonč.funk.obdobia starostu Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  25,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 192026 8.6.2026 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  34,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 202026 8.6.2026 potr. pre šj - príspevok od PPA Tatranská mliekareň a.s. 31654363   
Detail Faktúra došlá 212026 8.6.2026 potraviny pre školskú jedáleň Asbit, s.r.o. 45235091  335,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 222026 8.6.2026 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  44,62 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202651 8.6.2026 toner do tlačiarne Jumbo-Market s.r.o. 51754606  10,15 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202652 8.6.2026 kontrola pripojenia internetu COMTEC, s.r.o. 36323951  87,33 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202649 31.5.2026 stravné Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 023,61 EUR 
Detail Zmluva Dodatok k zmluve Dodatok č.8 k Zm. č.11-4-12276 26.5.2026 Dodatok č.8 k poistnej zmluve UNION Poisťovňa 31322051  1 733,26 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202647 26.5.2026 školenie - Ukončenie funkčného obdobia starostu z hľadiska pracovnoprávnych nárokov ... a... Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  25,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202648 26.5.2026 objednávka autobusu na detsky výlet VH-H s.r.o.    
Detail Faktúra došlá 2026/182 20.5.2026 znešk.odpadu-0,4t objem.od.+2,24t TKO Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  243,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/183 20.5.2026 vývoz odp.vôd ČOV - byt.A,B,C PreVaK, s.r.o. 35915749  163,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/184 20.5.2026 elektrika - DS 05/26 Energetika Slovensko, a.s. 44483767  19,05 EUR 
Nastavenia cookies