Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2025/21 | 3.2.2025 | čistenie kanaliz-pisoáre v ZŠ | Miroslav Súrovský | 43949665 | 90,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2025/22 | 3.2.2025 | rozbor odpad.vody ČOV - byt A,B,C, 22/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | |
Detail | Faktúra došlá | 2025/23 | 3.2.2025 | zber a preprava VŽP 1/25, 23/25 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2025/24 | 3.2.2025 | toner pre ZŠ - Brother TN-247, 24/25 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 84,87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 52025 | 3.2.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 65,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 62025 | 3.2.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 152,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 72025 | 3.2.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 74,20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202520 | 30.1.2025 | objednávka na tonery do tlačiarne - ZŠ Vaďovce | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 0,00 |
Detail | Zmluva Dohoda | 2/2025 | 27.1.2025 | D O H O D A č. 25/10/010/2 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 30794536 | |
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 3/2025 | 27.1.2025 | Dodatok k poistnej zmluve - hromadné úrazové poistenie DHZO Vaďovce | UNION Poisťovňa | 31322051 | 167,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/409 | 27.1.2025 | kom.služby za Munipolis-12/2024 ,409/24 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 12,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/410 | 27.1.2025 | zdrav. a soc.posudky-Oľga Š. 8-12/24,410/24 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 44,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2025/15 | 27.1.2025 | elektrika byt ZŠ 1/2025 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2025/16 | 27.1.2025 | oprava,inšt.a zapoj. dúchadla ČOV - byt A,B,C | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 963,84 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2025/17 | 27.1.2025 | revízia plyn.spotrev- byt C z F.O. | MiRoGAS - servis | 41376846 | 218,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2025/18 | 27.1.2025 | vyúčt.Elek.1/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 641,53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2025/19 | 27.1.2025 | posypová soľ na cesty, 19/25 | STACHO 1, s.r.o. | 52590666 | 93,33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2025/10007 | 27.1.2025 | školenie - účtovn. v r.2025 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2025/10008 | 27.1.2025 | školenie - roč.zúčt.za r.2024 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 50,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 20251901 | 27.1.2025 | čistenie kanaliz-pisoáre v ZŠ | Miroslav Súrovský | 43949665 | 0,00 |