Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 202470 | 28.11.2024 | objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 953,40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202471 | 28.11.2024 | čistenie kanalizácie KD v OcÚ | Miroslav Súrovský | 43949665 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 202468 | 25.11.2024 | školenie: POVOĽOVANIE VÝRUBU DREVÍN - aktuálne legislatívne zmeny | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202467 | 18.11.2024 | výmena plynových spotrebičov v kanceláriách Obecného úradu Vaďovce | REPROGAS s.r.o. | 36347051 | 0,00 |
Detail | Objednávka vyšlá | 20246701 | 18.11.2024 | mat. na reprezen. | National Pen | 00474116 | 217,79 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 20246502 | 15.11.2024 | diáre 2025 | REPRE s.r.o. | 28882628 | 35,66 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 20246503 | 15.11.2024 | oprava kamerového systému | CIO SYSTEMS s.r.o. | 48279901 | |
Detail | Faktúra došlá | 2024/350 | 14.11.2024 | vývoz odpad.vôd OcU | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 115,20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202466 | 14.11.2024 | darčekové sady - perá | PENS.com | 474116 | 219,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/351 | 14.11.2024 | plyn Ocu 11/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 143,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/352 | 14.11.2024 | posypová soľ | STACHO 1, s.r.o. | 52590666 | 83,76 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 20246501 | 14.11.2024 | posypová soľ | STACHO 1, s.r.o. | 52590666 | 83,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/353 | 14.11.2024 | ovládač na garáž.dvere PO | Ing. Juraj Franko - RENEVA | 45537097 | 51,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 722024 | 14.11.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 147,02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 732024 | 14.11.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 105,29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 742024 | 14.11.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 114,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 752024 | 14.11.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 73,34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 762024 | 14.11.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 239,41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 772024 | 14.11.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 16,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 782024 | 14.11.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 284,39 EUR |