Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva o bežnom účte | 25/2024 | 7.11.2024 | Zmluva o bežnom účte | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | |
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 26/2024 | 7.11.2024 | Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém... | 3W Slovakia | 36746045 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 202463 | 7.11.2024 | oprava svetiel v ZŠ a na cintoríne | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 0,00 |
Detail | Faktúra došlá | 2024/322 | 6.11.2024 | pomôčky pre MŠ, 322/24 | Chytré a Veselé, s.r.o. | 17937388 | 79,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/323 | 6.11.2024 | mulčovanie ihrísk , 323/24 | Naď Marián | 40827135 | 525,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202462 | 6.11.2024 | mulčovanie ihrísk | Marián Naď | 40827135 | 525,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/324 | 6.11.2024 | voda 24.4.-22.10.24 MĽK,FARA,PO | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 0,00 |
Detail | Faktúra došlá | 2024/325 | 6.11.2024 | voda 24.4.-22.10.24 TJ | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 12,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/326 | 6.11.2024 | voda 24.4.-22.10.24 Fitnes | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 3,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/327 | 6.11.2024 | voda 24.4.-22.10.24 OcU | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 50,17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/328 | 6.11.2024 | voda 24.4.-22.10.24 ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 548,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/329 | 6.11.2024 | voda 24.4.-22.10.24 DS | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 297,59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/330 | 6.11.2024 | voda 24.4.-22.10.24 bytovky A,B,C | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 1 333,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/331 | 6.11.2024 | security managm.and control-OcU 10/24, 331/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/332 | 6.11.2024 | zálohovanie dát 10/24, 332/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 19,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/333 | 6.11.2024 | zber a preprava VŽP, 333/2024 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/334 | 6.11.2024 | balíček BezKriedy ZŠ 7.9.24-6.9.25, 334/24 | KOMENSKY,s.r.o. | 43908977 | 24,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/335 | 6.11.2024 | e-kupóny OcU, 335/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 282,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/336 | 6.11.2024 | vykon osob.údaj 11/24, 336/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/337 | 6.11.2024 | kybernetická bezpečnosť 10/24 ,337/24 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |