Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2024/313 | 21.10.2024 | oprava brány-hasičská zbrojnica, 313/24 | TYROS LOADING SYSTEMS SK s.r.o. | 36258598 | 100,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/314 | 21.10.2024 | toner HP - OcU, 314/2024 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 60,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/315 | 21.10.2024 | právne služby - 3.štvrťrok 2024 ,315/24 | Advokát CIBULKA, s.r.o. | 55673121 | 510,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/10030 | 21.10.2024 | školenie - poskyt.dotáciií a fin.prostriedkov | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/10031 | 21.10.2024 | školenie - financ. MŠ,ZŠ,ŠK,ŠJ od r. 2025 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/10032 | 21.10.2024 | školenie - účtovná závierka, 10032/24 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 612024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 305,49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 622024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 98,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 632024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 72,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 642024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 64,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 652024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 59,87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 662024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 73,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 672024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 62,36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 682024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 56,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 692024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 181,43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 702024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 128,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 712024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 0,00 |
Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 35/2024 | 18.10.2024 | Zmluva číslo B/31/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Anna Porubská | - | 20,00 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 36/2024 | 18.10.2024 | Zmluva číslo B/32/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Anna Porubská | - | 20,00 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 37/2024 | 18.10.2024 | Zmluva číslo B/33/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce
|
Anna Porubská | - | 10,00 EUR |