Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/275 20.9.2024 čistiace prostriedky ŠJ, 276/24 Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  179,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/276 20.9.2024 kontrola komín.telies ZŠ, 277/24 Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/4005 20.9.2024 poistenie majetku OcU 4Q, 4005/24 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441  351,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/4006 20.9.2024 poistenie mot.vozidiel OcU 4Q, 4006/24 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441  60,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 592024 20.9.2024 potraviny pre školskú jedáleň Ľuboslava Sokolíková 41379993  241,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 602024 20.9.2024 regále pre školskú jedáleň FISTAR s.r.o. 11836547  166,95 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 18/2024 19.9.2024 Zmluva číslo A/190/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Ing. Nina Masárová 20,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202443 19.9.2024 objednávka autobatérie do traktora Efteria,spol.s.r.o. 26763028  97,80 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 16/2024 18.9.2024 Zmluva číslo A/48/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Mgr. Daniela Kontinová 10,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 17/2024 18.9.2024 Zmluva číslo A/177/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Mgr. Daniela Kontinová 20,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20244201 16.9.2024 Objednávka kontroly komín.telies ZŠ KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. 34099301  48,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202442 16.9.2024 kolesá s ložiskami ECHON s.r.o. 44257201  65,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/255 16.9.2024 e-kupóny OcU, 255/24 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 030,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/256 16.9.2024 oprava dlažby - byt C,256/24 JANEGA MARIÁN, Stavebné práce 43089577  236,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/257 16.9.2024 dlažba v jedlálni ZŠ, 257/24 JANEGA MARIÁN, Stavebné práce 43089577  3 257,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/258 16.9.2024 zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 258/24 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  854,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/259 16.9.2024 kontrola elektriky - KD, 259/24 MOVIS Pavol Vydarený 36964867  77,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/260 16.9.2024 montáž a demontáž kuch.spotrebičov ŠJ v ZŠ, 185/24 MOVIS Pavol Vydarený 36964867  119,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/261 16.9.2024 svetlá 2 ks - VO, 261/24 EL-IV, s.r.o. 50931008  402,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/262 16.9.2024 kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 262/24 PreVaK, s.r.o. 35915749  77,28 EUR 
Nastavenia cookies