Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/386 19.12.2024 plyn Ocu 12/24, 386/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 543,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/387 19.12.2024 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 12/2024, 387/24 Orange Slovensko, a.s. 35697270  110,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/388 19.12.2024 včielka MŠ-predškoláci, 388/24 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124  21,44 EUR 
Detail Faktúra . 2024/4010 19.12.2024 poistenie majetku OcU 1Q 2025, 4010/24 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441  351,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/4011 19.12.2024 poistenie mot.vozidiel OcU 1Q 2025, 4011/24 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441  60,50 EUR 
Detail Zmluva Dohoda 33/2024 13.12.2024 Dohoda o ukončení platnosti zmluvy o poskytovaní audítorských služieb uzatvorenej dňa... Ing. Mária Kasmanová 46746 862   
Detail Faktúra došlá 2024/370 11.12.2024 vykon osob.údaj 12/24, 370/24 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  40,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/371 11.12.2024 vyúčt. 2024 Elektrika byt ZŠ , 371/24 ZSE Energia, a.s. 36677281  -87,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/373 11.12.2024 zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 372/24 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  393,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/374 11.12.2024 čerpanie a čistenie odpad.vôd - OcU, 373/24 PreVaK, s.r.o. 35915749  115,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/275 11.12.2024 zál.Elek.12/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1 779,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/376 11.12.2024 zál.Elek 12/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,301 Pow-en,a.s. 43860125  252,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/377 11.12.2024 výmena plynových spotrebičov - kancelárie OcU, 377 Reprogas s.r.o. 36347051  1 060,56 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20247201 11.12.2024 výmena plynových spotrebičov - kancelárie OcU REPROGAS s.r.o. 36347051   
Detail Faktúra došlá 2024/378 11.12.2024 školenie - DHZ, 378/24 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/379 11.12.2024 telefón OcU, 379/24 Slovak Telecom, a.s. 35763469  33,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/380 11.12.2024 výkon činnosti tech.požiarnej ochrany v r.2024,380 Karol Slezárik 32724497  170,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/381 11.12.2024 kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 381/24 PreVaK, s.r.o. 35915749  77,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/382 11.12.2024 mat. na reprezen., 382/24 National Pen 00474116  53,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/4008 11.12.2024 úraz. poistenie - deti ZŠ, 4008/24 Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. 00151700  22,80 EUR 
Nastavenia cookies