Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2026/234 17.6.2026 elektrika - byt MŠ 6 2026 Energetika Slovensko, a.s. 44483767  25,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/235 17.6.2026 elektrika - byt C 6 2026 Energetika Slovensko, a.s. 44483767  23,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/236 17.6.2026 elektrika - PO 6 2026 Energetika Slovensko, a.s. 44483767  124,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/237 17.6.2026 elektrika - TJ šatne 6 2026 Energetika Slovensko, a.s. 44483767  67,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/238 17.6.2026 elektrika - DS 6 2026 Energetika Slovensko, a.s. 44483767  19,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/239 17.6.2026 plyn OcU Energetika Slovensko, a.s. 44483767  56,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/240 17.6.2026 servisný úkon-kontrola pripoj.internetu a iné konfig.-OcU COMTEC, s.r.o. 36323951  87,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/241 17.6.2026 ochranné sklo a puzdro na obecný mobil Orange Slovensko, a.s. 35697270  32,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/242 17.6.2026 elektrika - vyúčt OcU - 05 2026 Energetika Slovensko, a.s. 44483767  152,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/243 17.6.2026 kyber.bezpečn. 5 2026 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/244 17.6.2026 MŠ včielka Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124  15,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/245 17.6.2026 čistiaci prostr.ŠJ + tabl.soľ RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  89,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/246 17.6.2026 Epson L1455 OcU - toner čierna Jumbo-Market s.r.o. 51754606  10,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/247 17.6.2026 čisiace prostriedky KD Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  143,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/248 17.6.2026 zber a preprava VŽP - 5 2026 ALATERE s.r.o. 47158166  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/249 17.6.2026 optická sieť-pauš.popl. OcU - 6 2026 Slovanet, a.s. 35 954 612  1,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/250 17.6.2026 telefón-orange - OcU a MŠ - 5 2026 Orange Slovensko, a.s. 35697270  92,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/251 17.6.2026 realizácia činnosti PZS MYPRO s.r.o. 52531431  246,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202653 15.6.2026 konzultácia k programu miezd Asseco Solutions, a.s. 00602311   
Detail Zmluva Nájomná 6/2026 12.6.2026 NÁJOMNÁ ZMLUVA a umiestnenie Boxu balíkovo Slovak Parcel Service s.r.o. 31 329 217  1,00 EUR 
Nastavenia cookies