Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Kúpna 30/2021 30.11.2021 Kúpna zmluva Branislav Dlhý, Mária Dlhá    
Detail Zmluva Kúpna 30/2023 14.12.2023 Kúpna zmluva Ing. Ján Šípka, Ing. Jana Šípková   480,00 EUR 
Detail Zmluva o spolupráci 30/2024 9.12.2024 Zmluva o spolupráci Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. 34 129 316   
Detail Zmluva Darovacia 30/2025 6.10.2025 darovacia zmluva MK-NEMO s.r.o. 45804648  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 300/2025 15.10.2025 pelety budova ZŠ, 300/25 IGOR BAREK BIORST 36888320  3 212,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 301/2025 15.10.2025 vyúčt.Elek.9/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  33,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 302/2025 15.10.2025 plyn OcU 10/25, 302/25 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  281,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 302024 15.5.2024 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  66,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 302025 25.4.2025 potraviny pre školskú jedáleň Ľuboslava Sokolíková 41379993  166,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 303/2025 15.10.2025 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 9-10/2025, 303/25 Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail Faktúra došlá 304/2025 15.10.2025 elektroinštalačné práce - VO, 304/25 EL-IV, s.r.o. 50931008  498,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 305/2025 15.10.2025 zneškod. odpadu, 305/25 BOMAT s.r.o. 36235288  426,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 306/2025 15.10.2025 popl.za nájom 10 2025-optický prevodník, 306/25 Slovanet, a.s. 35 954 612  23,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 307 8.9.2023 servisne prace evid. prog.-OcU, 307/23 Topset Solutions s.r.o. 46919805  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 307/2025 15.10.2025 vystúpenie hud.skupiny-Bálešove hody, 307/25 Ing. Andrej Pisca 55379621  800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 308 8.9.2023 učebnice pre ZŠ z dot., 308/23 Aitec, s.r.o. 43829171  73,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 308/2025 7.11.2025 služby pri audítorskom overení roč.účt.závierky 24 Ing. Sylvia Augustínová 42150116  1 100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 309 8.9.2023 e-kupóny OcU, 309/23 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  626,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 309/2025 7.11.2025 mulčovanie ihrísk v počte 16 hod., 309/25 Marián Naď 40827135   
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie 31/2021 18.12.2021 Zmluva č. E1998 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len... Environmentálny fond 30796491  202 083,00 EUR 
Nastavenia cookies