Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2026/140 13.4.2026 prenájom terminálu platby kartou 01-03/2026 - OcU NEXI Central Europe, a.s. 31372074  47,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/141 13.4.2026 plyn - Ocu 04/26 Energetika Slovensko, a.s. 44483767  334,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/142 13.4.2026 licencia cintorin-od 9.4.26-9.4.27 3W Slovakia 36746045  183,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/143 13.4.2026 obedy dôchodci 03/26 Lukáš Magál 43407455  2 073,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/144 13.4.2026 vývoz odp.vôd ČOV - byt.A,B,C PreVaK, s.r.o. 35915749  163,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/145 13.4.2026 elektrika vyúčt. - 03/26 OcU Energetika Slovensko, a.s. 44483767  139,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/146 13.4.2026 telefon - Ocu,MŠ,kotol-alarm 03/26 Orange Slovensko, a.s. 35697270  113,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/147 20.5.2026 odmena za licencie na ver.použitie-OcU rozhlas Slovenský ochranný zväz autorský 00178454  28,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/148 20.5.2026 odmena za licencie na ver.použitie-Fitnes Slovenský ochranný zväz autorský 00178454  33,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/149 20.5.2026 pauš.popl-Ocu naj.opt.p. 4/2026, 92 Slovanet, a.s. 35 954 612  1,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/15 26.2.2026 elektrika - DS 01/26, 15/26 Energetika Slovensko, a.s. 44483767  19,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/150 20.5.2026 oprava - rozhlas Miloš Kovačovic - ELKO 17667984  191,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/151 20.5.2026 toner - Ocu Epson WF6090 - fareb. Jumbo-Market s.r.o. 51754606  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/152 20.5.2026 mat. na archiváciu dokum.po ZŠ EMBA Trade, spol. s r.o. 34142860  89,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/153 20.5.2026 e-kupóny 3 2026, 67/26 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  57,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/154 20.5.2026 verej.obst.-nákup traktora s prísl.2026 INCITO s.r.o. 5576727  442,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/155 20.5.2026 mandátny certifikát MŠ Národná agentúra pre sieťové a elektr.sl 42156424  29,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/156 20.5.2026 administ.popl. - mandátny certifikát MŠ Národná agentúra pre sieťové a elektr.sl 42156424  1,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/157 20.5.2026 voda MŠ a ŠJ - od 22.10.25-16.4.26 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  634,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/158 20.5.2026 voda byt ABC - od 22.10.25-16.4.26 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  1 664,14 EUR 
Nastavenia cookies