Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 387 8.10.2023 e-kupóny OcU, 387/23 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 322,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/404 20.1.2025 stravovanie dôchodci 12/24, 404/24 Lukáš Magál 43407455  1 321,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202521 3.2.2025 Objednávka jedálnych kupónov Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 315,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/32 6.2.2025 e-kupóny 2 2025, 32/25 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 315,66 EUR 
Detail Zmluva Darovacia 4/2020 12.5.2020 Darovacia zmluva Ing. Peter Dinga   1 314,06 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202311 29.9.2023 objednávka kreditu 10/2023 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 314,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí grantu 11/2024 31.5.2024 Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2024/1103 Trenčiansky samosprávny kraj 36126624  1 310,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/167 10.6.2024 zál.Elek.6/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1 288,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/88 2.4.2024 oprava kamerov.systému - OcU, 88/24 CIO systéms -Ing.Peter Vido 30032946  1 282,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202461 4.11.2024 objednávka jedálnych kupónov Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 282,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/335 6.11.2024 e-kupóny OcU, 335/24 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 282,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/57 11.3.2024 zál.Elek.3/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1 274,10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202429 28.6.2024 Objednávka jedálnych kupónov Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 256,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/188 8.7.2024 e-kupóny OcU, 188/24 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 256,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/103 8.4.2024 zál.Elek.4/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1 251,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/51 11.3.2025 e-kupóny 3 2025, 51/25 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 233,61 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202531 25.2.2025 objednávka jedálnych kupónov Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 233,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/125 6.5.2024 zál.Elek.5/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1 232,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 371 22.9.2023 architektonická štúdia-šk.byt, 371/23 Ing. arch. Iveta Žáčková 43436994  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 554 11.1.2024 vyúčt.1-12/23 platba Elektrika Pož.Ochrana, 554/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  1 196,40 EUR 
Nastavenia cookies