Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 202462 6.11.2024 mulčovanie ihrísk Marián Naď 40827135  525,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/260 16.9.2024 montáž a demontáž kuch.spotrebičov ŠJ v ZŠ, 185/24 MOVIS Pavol Vydarený 36964867  119,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/110 22.4.2024 monitorovacie správy-Triedený zber.dvor,110/24 Enif s.r.o. 45465371  400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/90 2.4.2024 MONET+ProID+Q Client-obec Vaďovce,90/24 Národná agentúra pre sieťové a elektr.sl 42156424  30,72 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202473 10.12.2024 Mlynček na mäso ETA do ŠJ Vaďovce FAST PLUS, a.s., 35 712 783  153,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 1003 22.4.2024 mimoriadny členský príspevok, 1003/24 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  721,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1009 7.12.2023 mimoriadne členské na rok 2024, 1009/23 Združenie miest a obcí Slovenska 00584614  149,23 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202446 24.9.2024 Materiálno-spotrebné normy a receptúry 2024 - ŠJ Vaďovce ArtEdu spol s r.o. 46960333  101,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/218 2.8.2024 materiál pre PO z dotácie, 218/24 FIRE system 44543697  1 133,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/163 10.6.2024 materiál pre PO z dotácie, 163/24 FIRE system 44543697  1 048,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/138 15.5.2024 materiál pre PO z dotácie, 138/24 FIRE system 44543697  991,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202423 3.6.2024 materiál pre DHZ Vaďovce z dotácie FIRE system 44543697  1 072,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202435 11.7.2024 materiál pre DHZ Vaďovce z dotácie FIRE system 44543697  1 151,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202417 7.5.2024 materiál pre DHZ Vaďovce FIRE system 44543697  991,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20245801 22.10.2024 materiál na oplotenie - cintorín Vaďovce SETO stav s.r.o. 47945320  353,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/319 28.10.2024 materiál a doprava-oplotenie cintorín, 319/24 SETO stav s.r.o. 47945320  353,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/288 7.10.2024 materiál - záhradné nožnice, 288/24 LIDL 35 793 783  22,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/284 30.9.2024 materiál - kosačka, 284/24 ALBERA Slovensko 44010834  14,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/289 7.10.2024 materiál - DHZ, 289/24 ŠIVINET s.r.o. 36617792  88,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 440 27.10.2023 mat.k šípkárskej miestnosti na ihrisku, 440/23 NOVO PARTS TREDE KFT. 23944774  230,43 EUR 
Nastavenia cookies