Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Nájomná NZHM 112/2023 15.8.2023 Zmluva číslo B/20/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Peter Kaštíl   10,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 113/2023 15.8.2023 Zmluva číslo B/20/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Peter Kaštíl   10,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 63/2022 7.11.2022 Zmluva číslo A/328/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Peter Hletko   20,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202303 19.9.2023 Technická a emisná kontrola Pesca International, s.r.o. 31698174   
Detail Faktúra došlá 2024/155 10.6.2024 periskop-služba pre riaditeľ. ZŠ, 155/24 Periskop s.r.o. - člen Komensky Group 50774336  9,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/184 23.6.2025 služba pre riaditeľa ZŠ do 31.8.25, 184/25 Periskop s.r.o. - člen Komensky Group 50774336  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/240 3.9.2025 kanc.potreby MŠ,240/25 PENTA SK s.r.o. 35899468  22,72 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202615 24.2.2026 objednávka MŠ - laminátovacie fólie PENTA SK s.r.o. 25193546  32,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/61 4.3.2026 kanc.potreby MŠ PENTA SK s.r.o. 35899468  32,04 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202578 20.8.2025 Laminátovacie fólie do MŠ PENTA SK s.r.o. 35 899 468  22,72 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202619 4.3.2026 laminovacia fólia - A3 - MŠ Vaďovce PENTA CZ s.r.o. 25193546  20,76 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202466 14.11.2024 darčekové sady - perá PENS.com 474116  219,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/118 25.4.2025 kurz korč.pre deti MŠ, 118/25 PENGUIN Sport Club o.z. 42279607  144,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/179 23.6.2025 kurz plávania pre deti MŠ, 179/25 PENGUIN Sport Club o.z. 42279607  260,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 531 17.12.2023 technik a porad.činnosť - pož.ochr.-rok 2023, 531 Pavol Slezárik 32724497  120,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202513 10.1.2025 Objednávka orezu stromov a odvoz konárov na Hornom konci v obci Vaďovce Patrik Stančík 54566037  1 050,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/37 17.2.2025 orez stromov a odvoz konárov v obci, 37/25 Patrik Stančík 54566037  1 050,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202421 30.5.2024 objednávka kancelárskych potrieb Papera s.r.o. 25945653  66,12 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202509 8.1.2025 kancelárske potreby Papera s.r.o. 25945653  197,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/2 16.1.2024 kanc.potreby OcU, 2/24 Papera s.r.o. 25945653  28,98 EUR 
Nastavenia cookies