Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodatok k zmluve dodatok č.5 k Z 3/2021 3.3.2021 Dodatok č.:5 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721   
Detail Zmluva Dodatok k zmluve dodatok č.6 k Z 3/2021 26.3.2021 Dodatok č.6 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721   
Detail Objednávka vyšlá 202320 8.11.2023 Darčeková súprava Mineral Mia v krabičke s poďakovaním National Pen Promotional Products Limited 9726444O  207,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 491 10.11.2023 darčeková súprava, 491/2023 National Pen 9726440  217,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/360 9.12.2024 mat. na reprezen., 360/24 National Pen 00474116  217,79 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20246701 18.11.2024 mat. na reprezen. National Pen 00474116  217,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/382 11.12.2024 mat. na reprezen., 382/24 National Pen 00474116  53,88 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202539 24.3.2025 dialničná známka na obecné vozidlo NM 505 CN Národná dialničná spoločnosť 35919001  90,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí služieb 8/2020 26.8.2020 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb (č. 5268/2020) Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42 156 424   
Detail Zmluva - 10/2023 8.6.2023 Zmluva o používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20199401 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424   
Detail Faktúra došlá 2024/90 2.4.2024 MONET+ProID+Q Client-obec Vaďovce,90/24 Národná agentúra pre sieťové a elektr.sl 42156424  30,72 EUR 
Detail Zmluva Darovacia 19160065 2.7.2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 19160065 Nadácia ZSE 42 364 248  800,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie 14/2022 8.8.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.22160114 Nadácia ZSE 42364248  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 439 27.10.2023 mulčovanie ihrísk v obci, 439/23 Naď Marián 40827135  507,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/323 6.11.2024 mulčovanie ihrísk , 323/24 Naď Marián 40827135  525,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/166 3.6.2025 realizácia činnosti PZS, 166/25 MYPRO s.r.o. 52531431  259,78 EUR 
Detail Zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami 16/2025 3.6.2025 Zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami MYPRO s.r.o. 52531431  246,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/79 26.3.2024 real.činnosti PZS, 79/24 MYPRO s.r.o. 52531431  253,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/244 3.9.2025 služby Munipolis 5-7/25, 244/25 MUNIPOLIS s.r.o. 29198950  204,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/409 27.1.2025 kom.služby za Munipolis-12/2024 ,409/24 MUNIPOLIS s.r.o. 29198950  12,56 EUR 
Nastavenia cookies